根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,江南区审计局成立审计组,自2024年4月19日至2024年6月20日,对江南区民政局(以下简称民政局)2023年部门预算执行和决算情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、基本情况
民政局及其下属单位2023年收入总预算2271.77万元,其中,一般公共预算拨款收入预算2271.77万元。支出总预算2271.77万元,其中,基本支出预算334.34万元,项目支出预算1937.43万元。
民政局及其下属单位2023年总收入8241.59万元,其中,一般公共预算财政拨款收入7723.08万元,政府性基金预算财政拨款收入518.51万元。总支出8241.59万元,其中,基本支出306.86万元,项目支出7934.73万元。
二、审计评价意见
审计结果表明,2023年民政局统筹推进民政事业各项工作,有效落实城市低保、农村低保、城市特困、农村特困、高龄补助等社会救助保障,财务支出比较规范,预算和决算编制基本符合《中华人民共和国预算法》和财政部门的要求。
三、审计发现的主要问题
未按协议收取资产收入;国有资产底数不清;未按规定登记固定资产;国有资产管理不规范;固定资产账实不符;内部管理制度部分内容不符合规定;未按规定公开预算绩效项目;面向中小企业采购情况公开不全。
四、审计处理情况及建议
江南区审计局依法出具了审计报告,并提出加强国有资产管理,及时收取各类资产收入,按相关法律法规对其管理的国有资产进行清查盘点,及时登记国有资产,确保账账相符,账实相符;加强建设项目管理,对其建设的项目按照相关法律法规做好建设项目档案归档,并及时登记造册,避免国有资产流失;加强内部控制管理,对内部控制制度不符合现行规定的内容,及时修订和完善;严格执行政府信息公开制度,完整准确公开预算绩效项目和中小企业预留份额执行情况等审计建议。
五、被审计单位整改情况
对审计发现的问题,民政局通过加强国有资产管理,按相关法律法规对其管理的国有资产进行清查盘点,加强建设项目管理,加强内部控制管理,及时修订和完善相关制度等方式进行整改。具体整改结果由被审计单位向社会公告。
(此件公开发布)

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