根据《中华人民共和国审计法》第十九条的规定,江南区审计局成立审计组,自2024年4月19日至7月17日,对江南区财政局具体组织2023年度江南区本级预算执行和决算草案编制情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、基本情况
一般公共预算总收入279146万元,总支出269176万元。政府性基金预算总收入30143万元,总支出18617万元。社会保险基金预算收入21365万元,预算支出22080万元。国有资本经营预算总收入195万元,总支出108万元。
二、审计评价意见
审计结果表明,2023年,江南区财政局在江南区委、政府的正确领导下,认真执行江南区人大及其常委会各项决议,贯彻落实中央、自治区、南宁市和江南区各项决策部署,较好地完成了江南区十五届人大第四次会议确定的目标任务。实施积极的财政政策,经济态势企稳回升。加快构建现代财政制度,着力防控债务风险。全力补短板强弱项,持续增进民生福祉。
三、审计发现的主要问题
未按规定编制政府采购预算;未按规定公开部门预算;未及时拨付财政补助资金;政府采购信息公开不到位;在建工程未及时结转固定资产或公共基础设施;未按规定登记固定资产;预算绩效目标未与部门预算同步审核、批复;未督促落实绩效再评价结果整改工作;预算绩效项目指标设置不科学;预算绩效项目信息公开不到位;对竣工财务决算工作督促落实不到位;未按财政投资评审报告意见督促整改;对财政投资评审机构监督管理不到位;财政评审内控制度执行不到位等。
四、审计处理情况及建议
江南区审计局依法出具了审计报告,并提出加强政府采购预算编制工作的监督指导,做细、做实、做准预算;加强对预算收支的监督和管理,加大财政资金统筹力度,提高财政资金使用效率;加强行政事业性国有资产管理工作;加强财政资金使用绩效管理;加强对财政投资评审机构的监管工作等审计建议。
五、被审计单位整改情况
对审计发现的问题,江南区财政局等相关单位通过加强全面实施预算绩效管理工作,督促各采购单位认真贯彻落实中小企业政策预留执行情况公开工作,按要求修订预算绩效评价结果等方式进行整改。具体整改结果由被审计单位向社会公告。
(此件公开发布)

打印