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关于江南区2018年上半年预算执行情况的报告
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2018-08-29 10:22

──2018822日在江南区十四届人大常委会第二十次会议上

江南区财政局局长  

 

主任、各位副主任、各位委员:

    我受江南区人民政府委托,现将2018年上半年江南区预算执行情况报告如下,请予审议。

    今年以来,在城区党委的正确领导和人大的监督下,江南区政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中、三中全会以及中央、自治区、南宁市经济工作会议精神,紧紧围绕城区党委确定的2018年财税工作目标,科学应对经济下行压力,充分发挥财政职能作用,积极组织财政收入和加快财政支出的进度,顺利提前完成了财政收支“双过半”任务,有力地保障了各类民生支出和重点项目建设支出的资金需求,为完成全年预算任务夯实了基础。

一、2018年上半年预算执行情况

    (一)城区预算收入执行情况

    上半年,城区财政收入完成132775万元,同比增收12864万元,增长10.73%。完成城区年初预算241170万元的55.05%。完成市级下达全年目标243400万元的54.55%。其中,一般公共预算收入完成27801万元,同比增收18万元,增长0.06%;上划中央税收收入61651万元,同比增收12879万元,增长26.41%;上划自治区税收收入16052万元,同比增收2763万元,增长20.79%;上划南宁市收入27271万元,同比减收2796万元,下降9.3%

    城区财政收入项目完成情况:增值税完成54773万元,同比增收8057万元,增长17.25%,完成预算的51.58%;企业所得税完成41142万元,同比增收10901万元,增长36.05%,完成预算的94.8%;个人的所得税完成13993万元,同比增收2073万元,增长17.39%,完成预算的59.8%;资源税完成124万元,同比增收62万元,增长100%,完成预算的82.67%;城市维护建设税完成3988万元,同比增收446万元,增长12.59%,完成预算的47.45%;房产税完成3468万元,同比增收834万元,增长31.66%,完成预算的45.75%;印花税完成3306万元,同比增收806万元,增长32.24%,完成预算的54.2%;城镇土地使用税完成2120万元,减收506万元,下降19.27%,完成预算的36.43%;土地增值税完成6114万元,减收1008万元,下降14.15%,完成预算的27.89%;耕地占用税完成31万元,减收6245万元,下降99.51%,完成预算的0.78%;专项收入1670万元,同比增收176万元,增长11.78%,完成预算的47.77%;行政事业性收费收入1400万元,同比增收606万元,增长76.32%,完成预算的40%;罚没收入17万元,同比减收2068万元,下降99.18%,完成预算的0.43%;国有资产有偿使用收入29万元,同比减收1858万元,下降98.46%,完成预算的1.12%,其他收入600万元,完成预算的100%

   (二)一般公共预算支出执行情况

    上半年,城区一般公共预算支出完成113510万元,完成年初预算187721万元的60.47%,比上年同期增加10364万元,增长10.05%。其中城区本级一般公共预算支出完成107855万元,对乡镇转移支付完成5655万元。

    城区本级一般公共预算支出项目完成情况:

    一般公共服务支出7448万元,同比减少1072万,下降12.58%,完成年初预算的38.16%。下降的主要原因是去年同期安排南宁市小微企业融资担保有限公司注册资本金1600万元,今年未安排相关支出。

    国防支出123万元,同比减少30万元,下降19.61%,完成年初预算的31.46%。下降的主要原因是去年同期安排支持营区常驻民兵应急分队一次性投入建设经费50万元,今年未安排相关支出。

    公共安全支出9743万元,同比增加1587万元,增长19.46%,完成年初预算的60.55%。增长的主要原因是支付新屋、亭子、富德、白沙、苏圩、江南街道办6个微型消防站消防车辆、装备器材采购798万元,特征信息采集(一期)工程首付款398万元,江南中队综合楼改建工程进度款120万元,江南大队营区美化绿化工程第一批进度款90万元。

    教育支出30116万元,同比增加9964万元,增长49.44%,完成年初预算的81.91%。增长的主要原因是发放教师2016年和2017年绩效增量9396万元,沙井中学迁建项目2548万元,江南小学华府校区工程款2040万元。

    科学技术支出252万元,同比增加150万元,增长147.06%,完成年初预算的61.76%。增长的主要原因是安排科技计划重大专项项目资金80万元,支付档案数字化项目余款32万元,安排科学研究与技术开发计划项目经费34万元。

    文化体育与传媒支出407万元,同比减少24万元,下降5.57%,完成年初预算的26.9%。下降的主要原因是村级公共服务中心建设资金减少。

    社会保障和就业支出15596万元,同比增加3781万元,增长32%,完成年初预算的60.28%。增长的主要原因是预拨2018年机关事业单位退休人员养老保险城区配套资金1526万元,补差20171-20186月机关事业养老保险单位结算补差部分815万元,富士康奖励招工奖励增加678万元。

    医疗卫生与计划生育支出8965万元,同比增加1185万元,增长15.23%,完成年初预算的56.52%。增长的主要原因是上半年拨付的基本公卫补助资金增加894万元,补缴民警201410-20184月社保差额435万元。

    节能环保支出309万元,同比减少1220万元,下降79.79%,完成年初预算的63.98%。下降的主要原因是去年同期安排污水直排口截流改造工程及苏圩污水处理土地使用权价款1437万元,今年未安排相关支出。

    城乡社区支出14255万元,同比减少2894万元,下降16.88%,完成年初预算的80.78%。下降的主要原因是今年城市道路建设资金3500万元转列政府性基金支出。

    农林水支出9328万元,同比增加3591万元,增长62.95%,完成年初预算的55.59%。增长的主要原因是特色农业示范区建设等农业科技推广与服务支出增加1704万元,根竹坡生态综合示范村建设240万元,水利支出增加830万元,水管事业单位绩效增量200万元。

    交通运输支出2653万元,同比增长1252万元,增长89.36%,完成年初预算的31.83%。增长的主要原因是乡村道路建设增加1781万元。

    资源勘探信息等支出1810万元,同比减少3378万元,下降65.11%,完成年初预算的66.3%。下降的主要原因是去年同期支付江南区电子信息标准厂房二期建设补助资金2507万元,南南铝20万套生产线补助资金1075万元,今年无此项支出。

    商业服务业等支出300万元,同比减少4294万元,下降93.47%,完成年初预算的40.05%。下降的主要原因是去年支付广西外贸发展专项资金4164万元,今年无此项支出。

    金融等支出2518万元,同比增加2518万元。增长的主要原因是今年拨付2016年度自治区小企业贷款风险补偿资金18万元,拨付农业信贷担保风险准备资金500万,以及向瑞江公司安排注册资本金2000万元。

    国土海洋气象等支出237万元,同比增加215万元,增长977.27%,完成年初预算的52.77%,增长的主要原因是城区耕地质量提质改造旱改水项目的支出149万元,同良小学、江西中学不稳定坡治理工程支出50万元。

    住房保障支出2699万元,同比减少564万元,下降17.28%,完成年初预算的52.77%。下降的主要原因是棚户区改造及保障性安居工程支出减少590万元。

    粮油物资储备事务42万元,同比增加37万元,增长740%,增长的主要原因是江丰粮所退休人员工资去年在社会保障和就业支出核算,今年转列粮油物资储备事务科目核算。

    其他支出1011万元,同比增加127万元,增长14.37%

    对乡镇转移支付完成情况:

    对乡镇转移支付完成5655万元,其中:延安镇1397万元;江西镇2112万元;苏圩镇2146万元。

    (三)政府性基金预算执行情况

    城区政府性基金本年收入26657万元,上年结余收入8339万元,支出7144万元,收支相抵,累计结余27852万元。

    收入完成情况:城乡社区收入26616万元(征地和拆迁补偿21629万元,城市建设4987万元);商业服务业等支出13万元;其他收入28万元。

    支出完成情况:城乡社区支出7090万元,主要是城市基础设施道路建设支出6928万元;其他支出54万元。

   (四)国有资本经营预算执行情况

    国有资本经营预算本年收入0万元,支出0万元。

   (五)社会保险基金预算执行情况

    社会保险基金本年收入8835万元,上年结余8334万元,支出完成7046万元,收支相抵,累计结余10123万元。具体收支执行情况如下:

    1.城乡居民基本养老保险基金。城乡居民基本养老保险基金本年收入3050万元,上年结余收入7431万元,收入完成年初预算的64.59%;支出2457万元,完成年初预算的72.95%。收支相抵,累计结余8024万元。上半年,城区城乡居民基本养老保险1659周岁参保缴费人数9.20万人,养老金领到龄领取人数2.66万人,累计发放养老金2457万元。

    2.机关事业单位基本养老保险基金。机关事业单位基本养老保险基金本年收入5785万元,上年结余收入903万元,收入完成年初预算的57.94%;支出4589万元,完成年初预算的45.97%。收支相抵,累计结余2099万元。

    二、预算执行特点及问题

   (一)财政收入增速明显,总体走势符合预期

    上半年,财政收入累计同比增幅分别为-5.88%1.24%8.77%8.34%25.28%10.73%,呈现低开高走态势,总体走势略高于年初预计的收入增速。

   (二)税收性收入稳定增长,三大主体税种占比提高

    上半年,全口径税收收入同比增长13.56%。除土地三税出现负增长,其他税收性收入均保持两位数增长,其中:增值税、企业所得税、个人所得税三大主体税种收入109900元,占财政收入的比重为82.78%,比上年同期高8.65个百分点。各税种中,增速超过30%的有资源税、企业所得税、印花税和房产税,增速分别为:100%36.05%32.24%31.66%

   (三)非税收入占比下降,财政收入质量提升

    上半年,继续全面落实取消、免征、降低行政事业性收费和政府性基金政策,大力支持企业降成本,进一步规范非税收入征管工作,从根本上减轻企业负担。非税收入占一般公共预算的比重为10.36%,低于去年同期(19.84%9.48个百分点,非税占比下降明显,城区财政收入质量有明显提升。

   (四)财政收支矛盾异常突出,财政收支平衡压力加大

    全面贯彻稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项决策部署,支持教育均衡发展、支持打赢脱贫攻坚战、推进为民办实事项目落地、落实工资、事业单位绩效增量等,均需要加大财政投入力度,城区可用财力有限,财政收支矛盾异常突出,财政平衡难度加大。上半年一般公共预算总收入138823万元(其中:一般公共预算收入27801万元,上年结余收入15201万元,预稳定调节基金910万元,上级转移支付收入94911万元),一般公共预算总支出113510万元,收支相抵,结余25313万元。

   (五)支出结构失衡,拉动固投有效支出不足

    根据政府经济分类科目划分,上半年一般公共预算支出完成113510万元,增长10.05%,其中人员工资福利支出53378万元,占一般公共预算支出的比重为47.07%,资本建设支出33111万元,占一般公共预算支出的比重为29.17%,总支出基本依靠人员支出支撑。

   (六)专项资金支出进度缓慢,影响总支出进度

    上半年,收到上级专项转移支付资金27726万元,支付2766万元,支出率9.98%,其中:中央资金8373万元,支付639万元,支出率7.62%自治区资金16429万元,支付510万元,支出率3.1%。剔除跨年度考核项目,支出率为15.83%,远于序时进度,影响城区总支出的安排。

    三、上半年主要工作及成效

   (一)以提高收入质量为目标,精心组织收入

    继续抓好财源建设,认真实施积极财政政策,加快构建开放型、创新型和高端化、信息化现代产业新体系。全力支持打好产业升级攻坚战,优化提升传统优势产业,积极培育富士康、南南铝、华南城、万达等重点业,加快培育战略性新兴产业。深化放管服改革,支持打好民营经济、园区经济战役。一是以做大“蛋糕”为目标,坚持财政收入、税收性收入一起抓,财政实力不断增强。在经济形势复杂多变、各项减税降费政策密集出台的背景下,城区财政收入增长10.73%,税收性收入增长13.56%;二是努力提高收入质量,降低非税收入占比,上半年非税收入占比10.36%,低于去年同期(19.84%9.48个百分点。

   (二)以保运转求发展为基础,多渠道筹措资金

    认真履行财政资金收付运行管理、库款调度职责,结合财政收支及国库库款情况等,科学合理测算财政资金调度,优先保障干部职工工作、政府机构运转和各项民生支出、重点项目支出资金需求,确保财政稳定运行。上半年精心组织财政收入的同时,积极开展盘活存量资金工作,以及向上级争取资金和项目支持,共收到上级转移支付资金94911万元(一般转移支付资金30528万元、专项转移支付资金27726万元、政府性基金26657万元),按可比口径计算,同比增加2032万元,增长2.45%。累计筹措资金5723万元,着力保障城区“三大攻坚战”建设,其中:筹措资金2650万元,支持城区三旧”改造;筹集资金1450万元,支持美丽乡村建设;筹集资金1623万元,支持脱贫攻坚。

   (三)以惠民生为根本,加大民生保障力度

    上半年,城区民生支出8.96亿元,同比增长13.08%,民生支出占一般公共预算支出的比重为78.94%,比上年提高2.12个百分点。财政八项支出完成8.97亿元,按可比口径计算同比增长15.01%。民生支出占一般公共预算支出的比重始终保持在75%以上,教育、医疗卫生、社保等基本民生支出得到有力保障,人民群众享有更多获得感、幸福感、安全感。

    1.促进教育改革发展。支持发展公平优质教育,巩固落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,改善农村学校义务教育薄弱学校基本办学条件,加强教师队伍建设,进一步健全学生资助制度,确保教育专项经费特别是中央资金如贫困寄宿生生活补助、农村和城市学校公用经费、普通高中助学金等及时足额到位。上半年,教育事业支出达30116万元,同比增长49.44%,辖区城乡中小学教育基础设施、义务教育阶段学校公用经费、寄宿制学生生活补助等得到有效保障。

    2.健全医疗卫生服务体系。完善基本医疗保障制度,落实提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准政策。推进国家基本药物制度,积极建立多渠道基层医疗机构补偿机制,继续做好城乡居民基本医疗保险补助工作,提高城乡居民医疗保障水平,落实基本公共卫生服务经费,促进基本公共卫生服务均等化。

    3.加强就业和社会保障。落实积极的就业政策,安排就业补助资金,促进就业创业;完善城乡居民最低生活保障制度和基本养老保险制度,及时拨付低保、特困人员救助、孤儿基本生活服务保障、优抚补助等救助资金;进一步提高保障和改善民生水平,加强对特困人员、残疾人等群体的兜底保障。

    4.落实强农惠农富农政策措施。坚持把支农惠农作为财政工作的重中之重来抓,完善农业支持保护制度,加快推进农业农村现代化,加大农村基础设施建设,改善农村生产生活条件,支持坚决打赢脱贫攻坚战。继续增加支农惠农、财政扶贫资金投入,确保一般公共预算收入增量的10%用于扶贫投入。支持产业脱贫、教育脱贫、健康脱贫、农村最低生活保障制度兜底脱贫,通过保底和培育壮大村级集体经济,进一步推动农业农村各项经济事业的发展。

   (四)以改革为动力,全面深化财税体制改革

    坚持用改革的思路、创新的办法,为发展提供动力,激发活力,突破阻力,破解矛盾和问题。

     1.预算管理制度改革取得决定性进展,全面实施全口径预算管理,实现真正意义的国有资本经营预算编制,将政府所有收支全部纳入统一管理,预算编制更细更实更准。

     2.盘活财政存量资金工作机制常态化,提高财政资金使用效益,对于有效应对当前复杂经济形势,充分释放积极财政政策效用,促进经济健康稳定发展,保障和改善民生具有重要意义。上半年累计清理收回上级转移支付存量资金1301万元,部门预算结余结转资金清理有序开展。

     3.预算绩效管理工作稳步推进,上半年,城区105个预算单位对286个预算绩效项目按规定格式完成了自评,并报送了2017年预算绩效评价对比表及自评报告,财政对纳入预算绩效管理的项目进行了再评价。

     4.预决算信息公开扎实开展,严格按照《中华人民共和国预算法》《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》等有关规定,政府预算及部门预算分别在本级人大批准预算后20日内(即2018221日前)、财政部门批复部门预算20日内(即2018313日前),在预决算信息统一平台进行了集中统一公开。方便公众查阅,提高了预算透明度,强化了社会监督。

     5.支出经济分类科目改革全面启动,为进一步提高预算透明度,满足预算管理和人大审查预算需要,增设政府预算支出经济分类科目,在预算编制环节、预算执行环节、决算和会计核算等预算管理工作中,均同时启用两套经济分类科目,以满足不同审查需要。政府预算经济分类科目可以更清晰的反映预算安排的经常性支出、资本性支出,以及债务还本付息等情况,有利于促进优化支出结构,提升预算管理的科学性、规范性和有效性。

    6.全面推进编制2017年权责发生制政府综合财务报告工作,将城区所有预算单位均纳入试编单位,城区部门决算管理范围的行政单位、事业单位和社会团体逐级编制政府部门财政报告,健全政府会计准则体系。财政部门在汇总本级政府各部门财务报表、财政总预算会计报表、农业综合开发资金会计报表、土地储备资金财务报表、物资储备资金会计报表等被合并主体报表基础上,采用抵销、调整等方法合并编制形成政府综合财务报告。政府综合财务报告以权责发生制为基础,主要反映政府整体财务状况、运行情况和财政中长期可持续性等信息,内容包括财务报表、政府财政经济分析和政府财政财务管理情况。

    7.事业单位和国有企业公车改革工作有序推进,按照上级部门事业单位公务用车制度改革和国有企业公车改革工作的相关要求,出台了《南宁市江南区事业单位公务用车制度改革实施方案》、《南宁市江南区国有企业公务用车制度改革实施方案》和《南宁市江南区事业单位公务用车制度改革司勤人员安置实施办法》,根据出台的车改方案,事业单位车改工作正有序开展。

    8.建立健全国有资产报告机制,推进国有资产综合报告工作。依托城区新成立瑞江、美江公司的平台效应,甄选优质的经营性国有资产注入平台公司,切实加强其内生动力及造血功能。

   (五)强化财政监督管理,提高资金使用效益

    按照依法行政的要求,扎实抓好财政资金的监督和管理,不断提高资金效益。一是扎实抓好行政成本控制工作。严格落实中央八项规定,压缩“三公”经费,2018年城区各部门“三公”经费预算在上年预算的基础上压缩14.6%。严格控制“人、车、会、话、网络”等一般性支出。采取机构和人员控制、部门预算控制、部门支出控制三项措施相结合,努力节约开支,切实降低行政成本。二是继续加大政府采购监管力度。加强监督管理,规范程序、堵塞漏洞,强化和实现依法采购。2018年上半年城区共完成各类交易项目118项,采购预算金额4018万元,实际采购金额3740万元,节约金额278万元,节约率6.92%。其中:工程项目采购预算金额2774万元,实际采购金额2638万元,采购节约金额136万元,节约率4.91%;货物类项目采购预算金额416万元,实际采购金额333万元,节约金额83万元,节约率20.04%;服务类项目采购预算金额828万元,实际采购金额769万元,节约金额58万元,节约率7.07%。三是开展扶贫资金检查,落实中央和自治区、南宁市关于打赢脱贫攻坚战的重大决策部署,全面加强扶贫资金监管,提高资金使用效益,确保扶贫资金安全、规范、高效运行,保障脱贫攻坚各项政策部署全面落实,根据《南宁市财政局转发广西壮族自治区财政厅关于印发强化扶贫资金监督检查三年行动方案(2018-2020年)的通知》(南财监〔20189号)精神,江南区从20185月起对城区各镇和有关部门开展扶贫资金专项检查工作,目前自查自纠阶段已结束,下一步进入重点抽查阶段。

    四、下一步工作计划

     2018年是举国上下贯彻落实十九大精神的开局之年,是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。冷静审视新形势、新任务和新要求,我们清醒地看到,财政工作仍面临一些压力,财政管理水平有待进一步提高,主要表现在:财政收入增速回落,重点保障领域支出呈刚性增长,收支平衡难度逐步加大;城区财力水平与事业发展、民生需求的矛盾仍然突出;改革进入攻坚阶段,利益格局调整,需进一步增强财政改革与其他改革的合力;城区政府债务规模总体处于合理水平,但仍存在一定的隐性债务风险,需要采取措施化解和防范。此外,审计、财政监督及绩效评价过程中也发现,部分预算管理主体责任意识不强,部分专项资金分配、拨付不规范,使用效益不高等问题依然存在。下一步,城区财政及相关部门将高度重视,继续采取有效措施,努力加以解决。我们将紧抓机遇、迎难而上、砥砺奋进,坚决履行好财政服务城区发展的使命,更好地统筹资金保障城区重点工作,推动城区经济社会平稳健康发展。我们将继续认真落实城区党委的决策部署和工作要求,扎实做好财政改革发展的各项工作,紧盯2018年各项目标任务,积极统筹规划,未雨绸缪,确保完成全年财政收支预期目标。

    抓收入育税源,推动财政经济平稳健康运行

    一是大力支持企业发展。全力支持打好产业升级攻坚战,优化提升传统优势产业,积极培育富士康、南南铝、华南城、万达等重点企业,加快培育战略性新兴产业。认真落实招商引资政策,积极培育新的税源增长点。二是继续强化收入征管。加强财政、国税、地税等部门的沟通协作,特别是加快推进国税、地税深度合作、信息共享、联合办税机制,坚持做到以月保季、以季保年,确保各项收入及时足额入库。三是继续改善财政收入质量。加强收入预算执行分析研判,严格杜绝任何虚增收入现象。继续规范非税收入征缴管理,努力提高税收收入占比,加快改善收入质量。四是全力争取上级资金支持。深入研究上级部门政策导向,有针对性的加强与上级部门沟通,积极争取上级部门进一步加大对城区的支持力度。五是进一步调整优化收入结构,根据现行财政体制,重点跟进分成比例较高的印花税、房产税收入,进一步提升城区一般公共预算收入。六是紧跟国、地税部门机构改革步伐,准确研判税收征管体制改革期间税收征收工作的延续性及可能引起的收入入库波动性影响,提前谋划全年收入。

   (二)优化支出结构,着力推进民生改善

    一是足额安排各项民生支出。坚持量入为出,不断扩大财政保障范围,提高财政保障标准,确保教育、农业、社保等民生支出的资金需求。二是调整优化财政支出结构。坚持过紧日子的思想,大力降低行政成本,大力压缩一般性支出,严格控制“三公”经费,集中财力向民生领域倾斜。三是支持民生体系建设。按照“坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期”的原则,支持医疗、就业、养老、住房等社会保障体系建设,支持教科文事业发展,支持全面小康建设。

    深化财政改革,强化财政监管

    一是继续完善预算体制改革。认真做好2019年预算编制和2019-2021年中期财政规划编制工作,完善一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算组成的政府预算体系,推进预算体系间的统筹,切实加强国有资本经营预算管理。二是深化财政重点工作改革。深入推进部门预决算、国库集中收付电子化、权责发生制政府综合财务报告、政府经济分类科目改革、政府采购备案制和政府购买服务等改革工作,进一步提高预算支出绩效评价比重,强化绩效评价结果运用。三是不断盘活财政存量资金。继续抓好财政存量资金清理盘活工作,将存量资金使用与年度预算安排统筹结合。加强结余结转资金管理,减少新增财政存量资金沉淀,推进财政资金统筹使用工作。四是加强政府性债务管理。继续做好地方政府债券安排及到期债券还本付息工作,在政府债务限额范围内积极向上争取新增债券额度,及时完成全年推进存量债务置换工作,降低融资成本,防范债务风险。五是推进预算信息公开。及时公开财政预决算、部门预决算和“三公经费”预决算信息,着力提高公开的及时性、完整性、真实性和细化程度,推进财政政务公开,全面接受社会各界监督。六是进一步管好用好财政资金。坚持先有预算后有支出,年度预算执行中,严格执行城区人大批准的预算,强化预算单位的主体责任。继续推进财政内控体系建设,规范财政工作运行,促进财政干部依法行政、廉洁自律和财政资金安全。七是积极推进财政事权和支出责任划分改革。按照中央、自治区、南宁市关于财政事权和支出责任划分的改革部署,配合推进市与城区在教育、医疗卫生、基本公共服务等重点领域的财政事权和支出责任划分工作,力促实现本辖区公共服务均等化。八是采取有力措施,切实加快预算执行进度,支出更加均衡,有效解决年终突击花钱的顽疾。

    主任、各位副主任各位委员,今年上半年各项财政工作虽然取得了一定的成绩,但下半年的任务非常艰巨,雄关漫步真如铁,而今迈步从头越,我们将在城区党委的领导和人大的监督支持下,齐心协力,克难攻坚,努力完成全年的财政工作任务,加快推进“六个江南”建设,以优异成绩迎接改革开放40周年和自治区成立60周年!

2018年上半年预算执行情况表-公开.xls

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