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南宁市江南区苏圩镇便民服务中心2026年单位预算公开
来源:江南区苏圩镇  作者:江南区苏圩镇  时间:2026-03-06 09:00


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第一部分:单位概况

第二部分:南宁市江南区苏圩镇便民服务中心2026年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:南宁市江南区苏圩镇便民服务中心2026年单位预算公开报表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

承担精神文明建设、移风易俗、就业创业、民政、社会保障、教育、卫生健康、科技、文化、广播影视、体育、旅游、扶残助残、志愿者等事务性工作;负责办理本级和经授权、委托行使的行政审批和公共服务事项;承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、权益保障信访接待、信息采集统计等事务性工作;依据职责承担突发事件的应急范围处置、应急救援工作;依据职责开展信访、纠纷调解和行政争议化解工作:完成镇党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

我单位基本性质为财政全额拨款的公益一类事业单位,单位无内设机构。

2.所属单位

隶属于南宁市江南区苏圩镇人民政府管辖,2026年度本部门预决算汇编独立核算。

(二)部门预算单位构成

本部门仅有南宁市江南区苏圩镇便民服务中心本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市江南区苏圩镇社会保障服务中心人员构成情况:编制人数10人,编制内实有人数10人。

(二)人员构成

管理岗位人员5人,专业技术人员5人,事业退休人员10人,外聘人员66人(包含计生专干、就业专干、离任计生专干)

第二部分:南宁市江南区苏圩镇便民服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入387.71万元,总支出387.71万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长310.14%,主要原因是机构改革,单位合并,原苏圩镇社会保障服务中心所使用的一体化系统于2025年6月单位名称变更为苏圩镇便民服务中心,原苏圩镇社会保障服务中心事业在编人员5人,编外人员15人(就业专干),2025年8月苏圩镇文广站事业在编人员2人,事业退休1人;2025年11月苏圩镇卫计所事业在编1人,事业退休1人,编外人员51人(包含计生专干、离任计生专干);苏圩镇退役站事业在编2人,事业退休1人;事业在编共计5人,事业退休共计81人调入苏圩镇便民服务中心,故总收入较上年度增长率较大。总支出较上年增长310.14%,主要原因是机构改革,单位合并,原苏圩镇社会保障服务中心所使用的一体化系统于2025年6月单位名称变更为苏圩镇便民服务中心,原苏圩镇社会保障服务中心事业在编人员5人,编外人员15人(就业专干),2025年8月苏圩镇文广站事业在编人员2人,事业退休1人;2025年11月苏圩镇卫计所事业在编1人,事业退休1人,编外人员51人(包含计生专干、离任计生专干);苏圩镇退役站事业在编2人,事业退休1人;事业在编共计5人,事业退休10人,编外66人,共计71人调入苏圩镇便民服务中心。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入387.71万元,较上年增长310.14%,主要原因是机构改革,单位合并,原苏圩镇社会保障服务中心事业在编人员5人,编外人员15人(就业专干),2025年8月苏圩镇文广站事业在编人员2人,事业退休1人;2025年11月苏圩镇卫计所事业在编1人,事业退休1人,编外人员51人(包含计生专干、离任计生专干);苏圩镇退役站事业在编2人,事业退休1人;事业在编共计5人,事业退休10人,编外66人,共计71人调入苏圩镇便民服务中心。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出387.71万元,较上年增长310.14%,主要原因是机构改革,单位合并,原苏圩镇社会保障服务中心事业在编人员5人,编外人员15人(就业专干),2025年8月苏圩镇文广站事业在编人员2人,事业退休1人;2025年11月苏圩镇卫计所事业在编1人,事业退休1人,编外人员51人(包含计生专干、离任计生专干);苏圩镇退役站事业在编2人,事业退休1人;事业在编共计5人,事业退休10人,编外66人,共计81人调入苏圩镇便民服务中心。

1. 2025年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

(1)其他人力资源和社会保障管理事务支出182.45万元,占支出总预算47.06%。

(2)事业单位离退休2.01万元,占支出总预算0.52%。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出20.67万元,占支出总预算5.33%。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出10.33万元,占支出总预算2.66%。

(5)其他计划生育事务支出133.24万元,占总支出34.37%

(6)事业单位医疗8.27万元,占总支出2.13%。

(7)公务员医疗补助15.00万元,占总支出3.87%。

(8)住房公积金15.73万元,占总支出4.06%。

2. 2025年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

  1.人员经费 ①工资福利支出(类)356.94万元,占支出总预算92.06%。②对个人和家庭的补助(类)12.01万元,占支出总预算3.1%。

  2.公用经费商品和服务支出(类)18.75万元,占支出总预算4.84%。

    (2)项目支出预算。

 2025年本单位无项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入387.71万元,总支出387.71万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增长310.14%,主要原因是机构改革,单位合并,原苏圩镇社会保障服务中心事业在编人员5人,编外人员15人(就业专干),2025年8月苏圩镇文广站事业在编人员2人,事业退休1人;2025年11月苏圩镇卫计所事业在编1人,事业退休1人,编外人员51人(包含计生专干、离任计生专干);苏圩镇退役站事业在编2人,事业退休1人;事业在编共计5人,事业退休10人,编外66人,共计81人调入苏圩镇便民服务中心。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共387.71万元,较上年增长310.14%,主要原因是机构改革,单位合并,原苏圩镇社会保障服务中心事业在编人员5人,编外人员15人(就业专干),2025年8月苏圩镇文广站事业在编人员2人,事业退休1人;2025年11月苏圩镇卫计所事业在编1人,事业退休1人,编外人员51人(包含计生专干、离任计生专干);苏圩镇退役站事业在编2人,事业退休1人;事业在编共计5人,事业退休10人,编外66人,共计81人调入苏圩镇便民服务中心。

具体情况为:

1. 一般公共预算支出预算

(1)社会保障和就业支出(类)预算数为215.46万元,工资福利。

(2)卫生健康支出(类)预算数为156.51万元,主要用于:主要用于单位医疗补助和公务员医疗补助。

(3)住房和保障支出(类)预算数为15.73万元,主要用于:主要用于住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共387.71万元,较上年增长310.14%,主要原因是机构改革,单位合并,原苏圩镇社会保障服务中心事业在编人员5人,编外人员15人(就业专干),2025年8月苏圩镇文广站事业在编人员2人,事业退休1人;2025年11月苏圩镇卫计所事业在编1人,事业退休1人,编外人员51人(包含计生专干、离任计生专干);苏圩镇退役站事业在编2人,事业退休1人;事业在编共计5人,事业退休10人,编外66人,共计81人调入苏圩镇便民服务中心。

具体情况为:

1.工资福利支出(类)预算数为356.94万元,较上年增长302.17%,主要原因是机构改革,单位合并,原苏圩镇社会保障服务中心事业在编人员5人,编外人员15人(就业专干),2025年8月苏圩镇文广站事业在编人员2人;2025年11月苏圩镇卫计所事业在编1人,编外人员51人(包含计生专干、离任计生专干);苏圩镇退役站事业在编2人;事业在编共计5人,编外人员66人调入苏圩镇便民服务中心。

2.对个人和家庭的补助(类)预算数为12.01万元,较上年增长100%,原因是机构改革,单位合并,2025年8月苏圩镇文广站事业退休1人苏圩镇退役站事业退休1人事业退休共计10人调入苏圩镇便民服务中心,故比上年增长率要高。

3.商品和服务支出(类)预算数为18.75万元,较上年增长272.53%,主要原因是机构改革,单位合并,2025年8月苏圩镇文广站事业在编人员2人,2025年11月苏圩镇卫计所事业在编1人,苏圩镇退役站事业在编2人,事业在编共计5人调入苏圩镇便民服务中心,故比上年度要高。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.59万元,同口径比2025年增加7.99万元,上升407.31%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2026年预算安排0.81万元,比上年增长0.4万元,上升197.56%,增长的主要原因是机构改革,单位合并,2025年8月苏圩镇文广站事业在编人员2人,2025年11月苏圩镇卫计所事业在编1人,苏圩镇退役站事业在编2人,事业在编共计5人调入苏圩镇便民服务中心,故比上年度要高。

(三)公务用车购置及运行费2026年预算安排9万元,比上年增加7.2万元,上升500%,增长的主要原因是机构改革,单位合并,苏圩镇计生所公务用车5辆2026年预算在新单位生成。

(四)会议费预算安排0.54万元,同口径比2025年上升200%,主要原因是机构改革,单位合并,2025年8月苏圩镇文广站事业在编人员2人;2025年11月苏圩镇卫计所事业在编1人;苏圩镇退役站事业在编2人;事业在编共计5人调入苏圩镇便民服务中心,故比上年度要高。

(五)培训费预算安排0.24万元,同口径比2025年上升200%,主要原因是机构改革,单位合并,2025年8月苏圩镇文广站事业在编人员2人;2025年11月苏圩镇卫计所事业在编1人;苏圩镇退役站事业在编2人;事业在编共计5人调入苏圩镇便民服务中心,故比上年度要高。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明。

2025年本部门事业单位运行经费预算18.75万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),与2025年预算6.88万元增长11.87万元,同比增加了272.53%,增加原因是机构改革,单位合并,2025年8月苏圩镇文广站事业在编人员2人;2025年11月苏圩镇卫计所事业在编1人;苏圩镇退役站事业在编2人;事业在编共计5人调入苏圩镇便民服务中心,故比上年度要高。

(二)政府采购预算安排情况说明。

本单位2026年无政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况说明。

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。

2026年本单位无重点预算绩效目标管理的项目。

第三部分:名词解释

1. 财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费:指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:南宁市江南区苏圩镇退役军人服务站单位2025年预算公开报表

附件:1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表


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