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江南区苏圩镇水产畜牧兽医站2025年单位预算公开
来源:苏圩镇人民政府  作者:  时间:2025-04-01 10:00

第一部分:单位概况

第二部分:江南区苏圩镇水产畜牧兽医站2025单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:江南区苏圩镇水产畜牧兽医站2025单位预算公开报表

第一部分:单位概况

、单位主要职能

(一)拟订苏圩镇水产畜牧业发展战略目标和中长期规划工作计划,拟订全镇重大动物疫病防控免疫计划和方案,开展春、秋季重大动物疫病强制免疫及常年免疫;引进推广先进养殖技术及项目,指导养殖户发展生态养殖业;开展动物卫生监督检查及养殖产品质量安全检测

(二)负责动物产地检疫及生猪屠宰检疫工作

(三)配合主管部门开展养殖污染整治以及禁限养殖工作

(四)负责养殖业调查统计工作

(五)负责开展养殖技术培训和咨询服务

(六)普及动物病害防治知识,开展动物病害诊疗服务

二、机构设置情况

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

江南区苏圩镇水产畜牧兽医站位于南宁市江南区苏圩镇政府大院内本单位的单位性质是属于财政全额拨款事业单位,事业单位分类改革类别为公益一类,本单位无内设机构。

  2. 所属单位

本单位是二级预算单位,无所属单位。

    (二)部门预算单位构成

本单位仅有南宁市江南区苏圩镇水产畜牧兽医站一个二级预算单位。

编制现状和人员构成

1.编制现状

本单位核定编制数为7人,编制内实有人数6人。

2.人员构成

截至2025年年末,编制内实有人数6人,其中:专业技术人员5人,管理人员1人。

第二部分:江南区苏圩镇水产畜牧兽医站2025单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年预算总收入105.86万元总支出105.86万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年减少2.91%,主要原因是项目经费未安排列支。总支出较上年减少2.91%,主要原因是项目经费未安排列支

二、单位收入总体情况说明

2025年预算总收入105.86万元,较上年减少2.91%,主要原因是项目经费未安排列支

三、单位支出总体情况说明

2025年预算支出105.86万元,较上年减少2.91%主要原因是项目经费未安排列支。主要包括:

2025年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(一)基本支出预算

1.事业单位离退休支出1.2万元,占支出总预算1.13%同比减少0万元

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.43万元,占支出总预算10.79%,同比减少1.44万元,下降11.22%

3.机关事业单位职业年金缴费支出6.52万元,占支出总预算6.16%,同比增加0.09万元,增长1.34%

4.其他社会保障和就业支出2.12万元,占支出总预算2.00%,同比增加0.03万元增长1.55%

5.事业单位医疗支出5.39万元,占支出总预算5.09%,同比增加0.07万元,增长1.34%

6.公务员医疗补助支出7.33万元,占支出总预算6.92%,同比增加0.08万元,增长1.07%

7.事业运行支出61.95万元,占支出总预算58.52%,同比减少0.12万元,下降0.20%

8.住房公积金支出9.92万元,占支出总预算9.37%,同比增加0.13万元,增长1.32%。

(二)项目支出预算

2025年本单位无项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

   收入情况

1.2025年一般公共预算收入预算105.86万元,比2024年预算109.03万元减少3.17万元,同比下降2.91%。收入预算减少的主要原因是:项目经费未安排列支

2.2025年政府性基金拨款收入0.00万元,与2024年持平。

3.2025年纳入预算管理的非税收入安排的资金0.00万元,与2024年持平。

4.2025年专户安排的资金(教育收费)0.00万元,与2024年持平。

5.2025年其他资金 0.00万元,与2024年持平。

支出情况

2025年一般公共预算支出预算105.86万元,比2024年预算109.03万元,减少3.17万元,同比下降2.91%。支出预算减少的主要原因是:项目经费未安排列支

2025年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.社会保障和就业支出21.27万元,占支出总预算 20.09%同比减少1.32万元,下降5.86%

2.卫生健康支出12.72万元,占支出总预算12.02%同比增加0.15万元,增长1.18%

3.农林水支出61.95万元,占支出总预算58.52%同比减少2.12万元,下降3.31%

4.住房保障支出9.92万元,占支出总预算9.37%同比减少0.13万元,下降1.32%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出预算105.86万元,比2024年预算109.03万元,减少3.17万元,同比下降2.91%。支出预算减少的主要原因是:项目经费未安排列支

1. 2025年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休项)1.2万元,主要用于: 退休人员补助办公费

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为11.43万元,主要用于: 机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为6.52万元,主要用于: 机关事业单位职业年金缴费支出

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为2.12万元,主要用于:在职人员工伤失业保险的补助

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为5.39万元,主要用于:事业单位医疗支出

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为7.33万元,主要用于:公务员医疗补助支出

农林水支出(类) 农业农村(款)事业运行(项)预算数为61.95万元,主要用于工资福利支出

)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为9.92万元,主要用于:住房公积金单位缴存支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出预算105.86万元,比2024年预算107.03万元,减少1.17万元,同比下降1.09%。支出预算减少的主要原因是:关事业单位基本养老保险缴费支出预算调整

2025年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出经济分类划分,其中:

工资福利支出预算96.46万元,占基本支出预算91.12%,同比减少1.60万元,下降1.63%

商品和服务支出预算8.20万元,占基本支出预算7.75%,同比减少0.43万元,下降5.49%

对个人和家庭的补助(类)支出1.2万元,基本支出预算1.13%,同比减少0万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.67万元,同口径比2024年减少0.40万元,下降12.93%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,2024持平

(二)公务接待费2025年预算安排0.41万元,比上年减少0.05万元,下降11.11%,减少的主要原因是上级预算安排减少

(三)公务用车购置及运行费2025年预算安排1.8万元,比上年减少0.3万元,下降14.29%其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,2024年持平

公务用车运行维护费2025年预算安排1.8万元,比上年减少0.3万元,下降14.29%,减少的主要原因是上级预算安排减少

八、政府性基金预算支出情况说明

单位2025部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位2025部门预算无国有资本经营预算支出。

、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2025本单位事业单位相关运行经费预算8.20万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运3行维护费以及其他费用),同比0.43万元,增长5.49%

(二)政府采购预算安排情况说明

本单位2025年政府采购预算总金额1.7万元。其中:货物类采购0.10万元、工程类采购0万元、服务类采购1.6万元

(三)国有资产占用情况说明

单位2025年无国有资产占用相关情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2025单位无预算绩效目标管理的项目。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分:苏圩镇水产畜牧兽医站2025预算公开报表

附件:1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 财政拨款三公会议费培训支出情况表

      8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.项目绩效目标公开表

11.对下转移支付项目绩效目标公开表


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