目 录
第一部分:单位概况
第二部分:南宁市江南区苏圩镇退役军人服务站2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:南宁市江南区苏圩镇退役军人服务站2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
协助落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信 息采集等有关政策措施;协助基层党组织做好党员教育管理服务工作;协助做好退役军人、其他优抚对象和参战民兵来访接待、来信办理、网上信访和电话信访,上级领导、部门交办信访事项,落实信访事项首办责任,依法及时就地化解矛盾问题;搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作;全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展;当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员,就近听取诉求,突出面对面、个性化、一对一服务,主动登门入户宣讲政策、解决问题,送立功喜报、悬挂光荣牌;结合“八一”、春节等节日,以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况,及时开展走访慰问;协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人等优抚对象的优抚经费申报以及参战民兵的生活补助申报工作。
二、机构设置情况
(一)机构设置
1. 本级单位和内设机构
我单位基本性质为财政全额拨款的公益一类事业单位,单位无内设机构。
2.所属单位
隶属于南宁市江南区苏圩镇人民政府管辖,2025年度本部门预决算汇编独立核算。
(二)部门预算单位构成
本部门仅有南宁市江南区苏圩镇退役军人服务站本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
(一)编制现状
南宁市江南区苏圩镇退役军人服务站人员构成情况:编制人数2人,编制内实有人数2人,退休人员1人。
(二)人员构成
管理岗位人员1人,专业技术人员1人,退休人员1人。
第二部分:南宁市江南区苏圩镇退役军人服务站2025年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位总收入32.63万元,总支出32.63万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长41.04%,主要原因是新增在职在编1人。总支出较上年增长41.04%,主要原因是新增在职在编1人。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入32.63万元,较上年增长41.04%,主要原因是新增在职在编1人。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出32.63万元,较上年增长41.04 %,主要原因是新增在职在编1人。主要包括:在职在编人员新增1人,人员经费增加。
1. 2025年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:
(1)事业单位离退休支出1.40万元,占支出总预算4.29%。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出3.44万元,占支出总预算10.54%。
(3)机关事业单位职业年金缴费支出1.99万元,占支出总预算6.1%。
(4)其他退役军人事务管理支出17.97万元,占总支出55.07%。
(5)其他社会保障和就业支出0.70万元,占总支出2.15%。
(6)事业单位医疗支出1.59万元,占总支出4.9%。
(7)公务员医疗补助支出2.50万元,占总支出7.66%。
(8)住房公积金支出3.03万元,占总支出9.29%。
2. 2025年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
1.人员经费 ①工资福利支出(类)28.94万元,占支出总预算88.69%。②商品和服务支出(类)0.5万元,占支出总预算1.53%。③对个人和家庭的补助(类)预算数为1.2万元,占支出总预算3.68%。
2.公用经费①商品和服务支出(类)1.99万元,占支出总预算6.1%。
(2)项目支出预算。
2025年本单位无项目支出预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位财政拨款总收入32.63万元,总支出32.63万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增长41.04%,主要原因是在职在编人员新增1人。财政拨款总支出较上年增长41.07%,主要原因是在职在编人员新增1人。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位一般公共预算支出共32.63万元,较上年增长41.04%,主要原因是在职在编人员新增1人。具体情况为:
1. 一般公共预算支出预算
(1)社会保障和就业支出(类)预算数为25.5万元,主要用于:工资福利。
(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为4.1万元,主要用于:主要用于单位医疗补助和公务员医疗补助。
(3)住房和保障支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为3.03万元,主要用于:主要用于住房公积金。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出共32.63万元,较上年增长41.04%,主要原因是在职在编人员新增1人。具体情况为:
1.工资福利支出(类)预算数为28.94万元,较上年增长42.75%,主要原因是在职在编人员新增1人。
2.商品和服务支出(类)预算数为2.49万元,较上年增长23.51%,主要原因是在职在编人员新增1人。
3.对个人和家庭的补助(类)预算数为1.2万元,较上年持平%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.56万元,同口径比2024年增加0.02万元,增长0.96%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务接待费2025年预算安排0.41万元,比上年减少0.04万元,下降8.89%,减少的主要原因是上级预算安排减少。
(三)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(四)会议费预算安排0.11万元,同口径比2024年增长83.33%,主要原因是在职在编人员新增1人。
(五)培训费预算安排0.03万元,同口径比2024年增长66.67%,主要原因是在职在编人员新增1人。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明。
2025年本部门事业单位运行经费预算1.39万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),与2024年预算2.13万元减少了0.91万元,同比减少了42.72%,减少原因:上级预算安排减少。
(二)政府采购预算安排情况说明。
本单位2025年无政府采购预算安排。
(三)国有资产占用情况说明。
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。
我单位无重点项目。
第三部分:名词解释
1. 财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。
2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和职业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费:指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:南宁市江南区苏圩镇退役军人服务站单位2025年预算公开报表
附件:1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表