南宁市江南区人民政府门户网站
  当前位置:首页-政府信息公开-法定主动公开-重点领域信息公开-财政预决算-镇/街道-乡镇、街道预算-那洪街道办事处-2025年那洪街道预算-正文
南宁市江南区那洪街道办事处2025年部门预算公开
来源:江南区那洪街道办  作者:江南区那洪街道办  时间:2025-04-09 16:00

目  录

第一部分:单位概况

第二部分:那洪街道办事处2025年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:那洪街道办事处2025年部门预算表


第一部分 单位概况

一、单位主要职能

那洪街道办事处为财政全额拨款行政单位,依据相关法律法规和规章制度行使行政管理职责,负责辖区政策落实、促进发展、维护稳定、加强管理、提高服务等工作。

二、机构设置情况

707001 南宁市江南区那洪街道办事处。包含:街道办事处本级、7个行政村(54个村民小组)和10个社区居委会。


第二部分 那洪街道办事处2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况

2025年部门预算总收入6089.57万元,总支出6089.57万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长53.65%,主要原因是预算项目比上年度增加。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门预算总收入6089.57万元,较上年增长53.65%,主要原因是预算项目比上年度增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算总支出6089.57万元,较上年增长53.65%,主要原因是预算项目比上年度增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门预算财政拨款总收入6089.57万元,总支出6089.57万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增长53.65%,主要原因是预算项目比上年度增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门预算一般公共预算支出共6089.57万元,较上年增长53.65%,主要原因是预算项目比上年度增加。具体情况为:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为11类,其中:

1.一般公共服务支出2008.95万元

2.公共安全支出141.20万元

3.教育支出3.00万元

4.文化旅游体育与传媒支出8.65万元

5.社会保障和就业支出1807.44万元

6.卫生健康支出141.74万元

7.节能环保支出65.78万元

8.城乡社区支出1367.00万元

9.农林水支出471.89万元

10.住房保障支出55.93万元

11.灾害防治及应急管理支出18.00万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门预算一般公共预算基本支出共3702.35万元,较上年增长32.54%,主要原因是2025年外聘人员经费调整为基本支出。具体情况为:

(一)按支出经济分类科目划分,共分为3类,其中:

1.工资福利支出3604.17万元

2.商品和服务支出67.33万元

3.对个人和家庭的补助30.85万元

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2025 年部门预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算19.31万元,同口径比 2024年减少1.27万元,下降6.17%,具体如下:

(一)因公出国(境)费 2025 年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费 2025 年预算安排1.22万元,比上年增加1.22 万元,增长100%,增加的主要原因是2024年未安排预算。

(三)公务用车购置及运行费 2025 年预算安排14.7万元,比上年增加0.9万元,增长6.52%,其中:

公务用车购置费2025 年预算安排0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排14.7万元,比上年增加0.9万元,增长6.52%,增加的主要原因是2025年勾臂式垃圾车运行维护经费由其他交通费列入公务用车运行维护费。

(四)会议费2025年预算安排2.51万元,比上年减少1.33万元,下降34.64%,减少的主要原因是2025年外聘人员相关经费不含在内。

(五)培训费2025年预算安排0.88万元,比上年减少2.06万元,下降70.07%,减少的主要原因是2025年外聘人员相关经费不含在内。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明 

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年部门预算机关运行经费预算安排40.09万元(指是部门公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费),较上年减少29.96万元,下降42.77%,减少的主要原因是2025年外聘人员相关经费不含在内。

(二)政府采购预算安排情况说明

我办2025年政府采购预算总金额2.5万元,其中:货物类项目采购2.5万元,服务类项目采购0万元,工程类项目采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

我办2025年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年部门整体支出绩效目标6089.57万元。纳入预算绩效目标管理项目97个,均为一般公共预算支出。


第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 那洪街道办事处2025年部门预算报表

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 项目绩效目标公开表

表11 对下转移支付项目绩效目标公开表



[关闭窗口]