目 录
第一部分:单位概况
第二部分:江南街道基层治理中心2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:江南街道基层治理中心2026年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
主要职责
负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作,为网格化管理的指挥、调度、督办等工作提供保障。负责辖区消防工作,指导各行政村委会、社区居委会明确安全管理人,完善自治组织;履行消防基础建设、消防检查、消防宣传和组织扑救初起火灾等工作。
二、机构设置情况
我单位为全额拨款公益一类事业单位,共有人员编制8名,实有4人,其中管理八级1人,管理九级3人。
第二部分:江南区江南街道办事处2026年单位预算情况说明
一、2026年单位收支总体情况
1.2026年预算收入61.26万元,同比减少8.18万元,下降11.78%。具体如下:
一般公共预算拨款收入61.26万元,同比减少8.18万元,下降11.78%,主要为人员减少,工资性收入减少。
政府性基金预算拨款0万元,与上年持平。
国有资本经营预算拨款0万元,与上年持平。
2.2026年预算支出61.26万元,同比减少8.18万元,下降11.78%。其中:
一般公共服务支出35.96万元,同比减少3.9万元,下降9.78%。
社会保障和就业支出16.45万元,同比减少2.81万元,下降14.59%,主要原因为人员减少,社保类支出减少。
住房保障支出5.80万元,同比减少0.97万元,下降14.33%,主要原因为人员减少,住房公积金支出减少。
二、2026年单位预算收入总体情况
2026年单位预算收入61.26万元,同比减少8.18万元,下降11.78%。具体如下:
一般公共预算收入61.26万元,同比减少8.18万元,下降11.78%,主要原因为人员减少,各项人员工资收入、社保收入、住房公积金类收入减少。
三、2026年部门预算支出总体情况
2026年部门预算支出61.26万元,同比减少8.18万元,下降11.78%。具体如下:
基本支出61.26万元,同比减少8.18万元,下降11.78%,占全年支出的100%;项目支出0万元,与上年持平。
四、2026年部门财政拨款收支总体情况说明
2026年财政拨款收入61.26万元,同比减少8.18万元,下降11.78%,主要原因为人员减少,各项人员工资收入、社保收入、住房公积金类收入减少。其中一般公共预算拨款收入61.26万元,占全年收入的100%。
2026年财政支出61.26万元,同比减少8.18万元,下降11.78%。具体如下:
一般公共服务支出35.96万元,同比减少3.9万元,下降9.78%。
社会保障和就业支出16.45万元,同比减少2.81万元,下降14.59%,主要原因为人员减少,社保类支出减少。
住房保障支出5.80万元,同比减少0.97万元,下降14.33%,主要原因为人员减少,住房公积金支出减少。
五、2026年一般公共预算支出情况说明
2026年一般公共预算支出预算61.26万元,同比减少8.18万元,下降11.78%。具体如下:
一般公共服务支出35.96万元,同比减少3.9万元,下降9.78%。
社会保障和就业支出16.45万元,同比减少2.81万元,下降14.59%,主要原因为人员减少,社保类支出减少。
住房保障支出5.80万元,同比减少0.97万元,下降14.33%,主要原因为人员减少,住房公积金支出减少。
六、2026年一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出为61.26万元,其中人员经费支出57.67万元,公用经费支出3.58万元,同比减少8.18万元,下降11.78%。具体如下:
1.工资福利支出55.02万元,占一般公共预算基本支出的89.81%,同比减少6.38万元,下降10.39%。
2.商品和服务支出3.58万元,占一般公共预算基本支出的5.84%,同比减少1.81万元,下降33.58%,主要原因为人员减少,各项办公经费预算支出减少。
3.对个人和家庭的补助2.65万元,占一般公共预算基本支出的4.33%,与上年持平。
七、一般公共预算“三公两费”经费支出情况说明
(一)我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.72万元,比上年减少0.08万元,下降10%。具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2026年预算安排0.41万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)我单位2026年一般公共预算安排的“两费”支出0.32万元,比上年减少0.08万元,下降10%,具体如下:
1.会议费预算安排0.22万元,比上年减少0.05万元,下降18.52%,主要原因为人员减少,会议费预算安排减少。
2.培训费预算安排0.10万元,比上年减少0.03万元,下降23.08%,主要原因为人员减少,培训费预算安排减少。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2026年本单位机关运行经费预算支出3.58万元,同比减少0.70万元,下降16.35%,主要原因为人员减少,机关运行经费预算支出减少。
(二)政府采购预算安排情况说明
我单位2026年无政府采购预算。
(三)国有资产占用情况说明
我单位2026年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2026年无预算绩效项目。
第三部分:名词解释
1.财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:江南区江南街道办事处2026年预算公开报表
详见附件1 单位预算公开表。