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南宁市江南区江西镇退役军人服务站2024年度部门决算
来源:江西镇人民政府  作者:  时间:2025-11-04 11:23

   

第一部分:江南区江西镇退役军人服务站概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分:江南区江西镇退役军人服务站2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款三公经费支出决算表

第三部分:江南区江西镇退役军人服务站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分:名词解释


第一部分:江南区江西镇退役军人服务站概况

一、部门职责

组织开展对退役军人走访活动,及时掌握情况变化和困难需求,做到底回数清、情况明。在春节、建军节等重要节日,采取送慰问信、慰问品等形式,对重点优抚对象和生活困难的退役军人进行慰问。1、协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转移和档案交接服务工作,推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织,配合组织部门做好教育管理;2、协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集,资料管理和汇总分析等工作;3、协助开展就业创业服务工作,协助有关部门开展职业教育和技能服务,搭建退役军人就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台;4、协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等服务工作;5、完成退役军人服务中心其他业务和退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

南宁市江南区江西镇退役军人服务站决算单位构成为:南宁市江南区江西镇人民政府级)、南宁市江南区江西镇退役军人服务站(本级),无下级单位,是财政全额拨款的事业单位


第二部分:江南区江西镇退役军人服务站2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款三公经费支出决算表

以上表格详见附件:南宁市江南区江西镇退役军人服务站2024年度部门决算公开附表


第三部分:江南区江西镇退役军人服务站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2024年度总收入19.28万元,其中本年收入19.28万元,较2023年度决算数减少5.09万元,下降20.89%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入19.28万元,为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2023年度决算数减少5.09万元,下降20.89%,主要原因是2024本单位在职在编人数较2023年减少1

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2023年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2023年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0万元,为上级部门当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2024年度本单位无上级补助收入。

5.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2024年度本单位无事业收入

6.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入2023年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2024年度本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0万元。较2023年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2024年度本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2024年度本单位其他收入。

9.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2024年度本单位非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金2023年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2024年度本单位上年结转和结余。

(二)本部门2024年度总支出19.28万元,其中本年支出19.28万元,较2023年度决算数减少5.09万元,下降20.89%。支出具体情况如下:

1社会保障和就业支出(208类)16.69万元:主要用于工资以及社保方面支出。2023年度决算数减少4.14万元,下降19.88%,主要原因是在职在编人员较去年减少1导致费用的减少

2.卫生健康支出210类)1.26万元:主要用于医保方面支出。2023年度决算数减少0.48万元,减少27.59%,主要原因是在职在编人员较去年减少1导致费用的减少

3住房保障支出(2211.32万元:主要用于住房公积金方面支出。2023年度决算数减少0.48万元,减少26.67%,主要原因是在职在编人员较去年减少1导致费用的减少

结余分配0万元,指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无结余分配

年末结转和结余0万元,指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

江南区江西镇退役军人服务站2024年度一般公共预算财政拨款支出19.28万元,较2023年度决算数减少5.09万元,下降20.89%。其中:基本支出17.09万元,项目支出2.19万元。

江南区江西镇退役军人服务站2024年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为37.74万元,支出决算为19.28万元,完成年初预算的51.09%

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为31.97万元,支出决算为16.69万元,完成年初预算的52.21%

类款项

科目名称

年初预算数

决算数

完成预算

百分比(%

预决算存有差异的原因

2082899

其他退役军人事务管理支出

26.44

14.38

54.39%

人员减少以及社保基数的调整

2089999

其他社会保障和就业支出

0.16

0.07

43.75%

人员减少以及社保基数的调整

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.58

1.41

39.39%

人员减少以及社保基数的调整

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.79

0.84

46.93%

人员减少以及社保基数的调整

卫生健康支出(类)年初预算为3.04万元,支出决算为1.26万元,完成年初预算的41.45%

类款项

科目名称

年初预算数

决算数

完成预算

百分比(%

预决算存有差异的原因

2101102

事业单位医疗

1.43

0.62

43.36%

人员减少以及社保基数的调整

2101103

公务员医疗补助

1.61

0.65

40.37%

人员减少以及社保基数的调整

住房保障支出(年初预算为2.73万元,支出决算为1.32万元,完成年初预算的48.35%

类款项

科目名称

年初预算数

决算数

完成预算

百分比(%

预决算存有差异的原因

2210201

住房公积金

2.73

1.32

48.35%

人员减少以及社保基数的调整

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出17.09万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出16.45万元,完成年初预算的47.52%预决算差异的主要原因是在职在编人员较去年减少1

(二)商品和服务支出0.64万元,完成年初预算的30.05%预决算差异的主要原因是日常公用支出减少。

对个人和家庭的补助支出0万元

)债务利息及费用支出0万元。

)资本性支出0万元。

)其他支出0万元。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

江南区江西镇退役军人服务站2024年度政府性基金预算支出0万元,较2023年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

江南区江西镇退役军人服务站2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

江南区江西镇退役军人服务站2024年度国有资本经营预算支出0万元,较2023年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

江南区江西镇退役军人服务站2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的三公经费支出0万元,比上年增加0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年增加0万元

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,比上年增加0万元。

公务用车运行支出0万元,比上年增加0万元

(三)公务接待费支出0万元,比上年增加0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20241231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,组织对2024年度5一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

2项目支出绩效自评结果

1)经我部门对照年初设定的绩效目标自评,3个项目评为一等,占项目总数比例60%2个项目评为二等,占项目总数比例40%0个项目评为三等,占项目总数比例0%0个项目评为四等,占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因绩效目标设置不够精准,部分指标设置有待进一步完善。下一步改进措施:完善和细化指标内容,使绩效目标更加科学合理

2)部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,入户走访工作经费项目自评得分为96.07分,等,项目全年预算数为2.9万元,执行数为 1.8万元,完成预算的60.68%。项目绩效目标完成情况:一是完成了需走访的任务数;二是按时完成了入户走访工作;三是经费使用无超支情况。自评发现的主要问题及原因:今年新进人员对于部门业务的熟练度还不够。下一步改进措施:提升专业能力和服务水平,使工作开展更有准度和暖度。

3.部门绩效评价情况。

本部门未开展部门评价

4.财政绩效评价情况。

2024年度本部门无项目被列入财政评价范围


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入城区本级财政预决算管理的三公经费,是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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