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2017年江南区“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况及增减原因说明
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2017-03-10 00:00

 

 

 

 

 

 

 

2017年江南区“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况及增减原因说明

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

全口径

其中:一般公共预算

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016
增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016
增减%

            

3,618.00

3,423.00

-5.39%

3,507.00

3,308.00

-5.67%

一、“三公”经费小计

1,773.00

1,649.00

-6.99%

1,773.00

1,630.00

-8.07%

  (一)、因公出国(境)费

47.00

45.00

-4.26%

47.00

45.00

-4.26%

  (二)、公务接待费

615.00

549.00

-10.73%

615.00

537.00

-12.68%

  (三)、公务用车费

1,111.00

1,055.00

-5.04%

1,111.00

1,048.00

-5.67%

      1.公务用车运行费

1,111.00

987.00

-11.16%

1,111.00

980.00

-11.79%

      2.公务用车购置费

 

68.00

100%

 

68.00

100%

二、会议费

659.00

638.00

-3.19%

649.00

625.00

-3.70%

三、培训费

1,186.00

1,136.00

-4.22%

1,085.00

1,053.00

-2.95%

 

一、江南区 “三公”经费安排情况及增减变化原因

(一)2017年安排“三公”经费预算1649万元,同比减少124万元,下降6.99%。其中因公出国(境)费用45万元,同比减少2万元,下降4.26%,出国费发生主要根据自治区及南宁市的文件规定出国(出境)的;按照中央八项规定及“例行节约”要求,缩减因出国费预算,只减不增;公务接待费549万元,同比减少66万元,下降10.37%主要是城区各单位用于安排接待上级部门及相关单位人员来我城区参加各类重大活动和调研考察以及开展各类业务需要开支的公务接待费用;公务用车运行维护费987万元,比上年减少124万元,下降11.16%主要是城区各单位用于区、市内日常执行公务、开展各项业务检查所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检审等支出,公务用车购置费68万元,与上年增长100%,主要是环保部门购置特种车辆。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算1630万元,同比减少143万元,下降8.07%。其中因公出国(境)费用45万元,同比减少2万元,下降4.26%;公务接待费537万元,同比减少78万元,下降12.68%;公务用车运行维护费980万元,同比减少131万元,下降11.79%公务用车购置费68万元,与上年增长100%,主要是环保部门购置特种车辆。

(三)2017年“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,出国(境)费主要根据自治区及南宁市的文件规定出国(出境)的、严格控制公务接待标准、逐年递减公务用车运行费的预算安排,因此2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费比2016年预算同比减少。其中:出国(境)费预算主要根据自治区及南宁市的文件规定出国(境);公务接待费预算减少的原因是我城区各单位预计减少接待任务,严格按要求认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格按城区定额标准安排公务接待费支出,并按逐年递减的原则来安排预算;公务用车费预算减少的原因是我城区各单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务用车经费并按逐年递减的原则来安排预算。2017年公务用车购置增长100%,主要是环保部门购置特种车辆预算2016年我城区行政单位和参公事业单位公车改革后,拍卖了部分公务用车,同时清理了老旧残车辆,2017年城区各单位公务用车车保有量数比2016年减少。

江南区会议费及培训费安排情况及增减变化原因

(一)2017年安排会议费预算638万元,同比减少21万元,下降3.19 %,其中一般公共预算资金安排的会议费预算625万元,同比减少24万元,下降3.7%

会议费主要是城区各单位集中召开各类业务性会议,城区各单位工作人员分散参加各类业务会议所发生的费用。增减的主要原因是认真按照中央“八项规定”和自治区、南宁市及城区会议费管理办法,严格审核标准,严控会议费支出。

(二)2017年安排培训费预算1136万元,同比减少50万元,下降4.22%,其中一般公共预算资金安排的培训费预算1053万元,同比减少32万元,下降2.95%。培训费主要是城区各单位用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加区内外研修班等费用支出。增减的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步规范各项培训费用的开支。

 

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