南宁市江南区亭子小学2026年单位预算公开
目 录
第一部分:单位概况
第二部分:南宁市江南区亭子小学2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:南宁市江南区亭子小学单位2026年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
贯彻执行国家有关教育的方针、政策及法律、法规,研究,根据江南区教育局统筹布置,制订本校小学教育教学工作并组织实施。
二、机构设置情况
南宁市江南区亭子小学为全额拨款事业单位,机构类别为公益一类,经费来源为财政全额拨款。内设机构包括:党政办、教导处、科研处、德育处、总务处、大队部等。
第二部分:南宁市江南区亭子小学2026年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位总收入1152.39万元,总支出1152.39万元。总收入较上年增加0.04%,其中社会保障和就业支出增加48.52万元。主要原因是人员增加及人员经费增多。总支出较上年增加0.04%,按支出功能分类科目划分,总共分为四类,其中:
(1)教育支出617.80万元
(2)社会保障和就业支出272.46万元
(3)卫生健康支出153.60万元
(4)住房保障支出108.52万元
主要原因是社保医保公积金基数变高人员经费增多。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入1152.39万元,较上年增加0.04%,其中一般公共预算拨款本级收入为1152.39万元。总收入较上年增加0.04 %主要原因是社保医保公积金基数变高人员经费增多。
三、单位支出总体情况说明
我单位2025年总支出为1152.39万元,按支出功能分类科目具体到项级科目划分,共分为8项,其中:
(1)小学教育支出617.80万元
(2)事业单位离退休支出59.41万元
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出142.56万元
(4)机关事业单位职业年金缴费支出70.49万元
(5)事业单位医疗支出57.05万元
(6)公务员医疗补助支出96.55万元
(7)住房公积金支出108.53万元
支出增加的主要原因是社保医保公积金基数变高人员经费增多。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位财政拨款总收入1152.39万元,总支出1152.39万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增加0.04%,主要原因是人员社保医保公积金基数变高人员经费增多。财政拨款总支出较上年增加0.04%,按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)教育支出617.80万元
(2)社会保障和就业支出272.46万元
(3)卫生健康支出153.60万元
(4)住房保障支出108.52万元
主要原因是人员社保医保公积金基数变高人员经费增多。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位一般公共预算支出共总支出1152.39万元。总收入较上年增加0.04%,主要原因是人员增加及人员经费增多。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。按支出功能分类科目具体到项级科目划分,共分为8项,其中:
(1)小学教育支出617.80万元
(2)事业单位离退休支出59.41万元
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出142.56万元
(4)机关事业单位职业年金缴费支出70.49万元
(5)事业单位医疗支出57.05万元
(6)公务员医疗补助支出96.55万元
(7)住房公积金支出108.53万元
主要原因是人员社保医保公积金基数变高人员经费增多。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出共1152.39万元,较上年增长0.04%,主要原因是人员类预算增多。具体情况为:我单位2025年一般公共预算基本支出1152.39 万元,按支出功能分类科目具体到款级科目划分,共分为12款,其中:
(一)工资福利支出
(1)基本工资支出334.12万元
(2)津贴补贴支出13.82万元
(3)绩效工资支出246.72万元
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出142.55万元
(5)职业年金缴费支出70.48万元
(6)职工基本医疗保险缴费支出57.04万元
(7)公务员医疗补助缴费支出96.55万元
(8)其他社会保障缴费支出8.19万元
(9)住房公积金支出108.52万元
(10)其他工资福利支出14.94万元
(11)其他商品服务支出7.4万元
(12)退休费支出52.01万元
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年持平,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务接待费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平。
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费安排情况说明。
我单位2026年一般公共预算安排的商品和服务支出24.42万元,与上年持平。具体安排如下:
(1)办公费支出17.18万元
(2)其他商品和服务支出7.2万元
(二)政府采购预算安排情况说明。
我单位2026年部门预算无政府采购预算。
(三)国有资产占用情况说明。
我单位2026年部门预算无国有资产占用情况
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。
我单位2026年无重点项目预算绩效目标相关情况。
第三部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指江南区财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入江南区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:南宁市江南区亭子小学2026年预算公开报表
附件:1.8.1部门预算公开表_201010-南宁市江南区亭子小学