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江南区文化广电体育和旅游局2021年部门预算及“三公”经费预算
来源:江南区文化广电体育和旅游局  作者:江南区文化广电体育和旅游局  时间:2021-04-12 16:06

江南区文化广电体育和旅游局


2021年部门预算及“三公”经费预算


  

第一部分:部门概况

一、江南区文化广电体育和旅游局及所属单位主要职责和2021年主要工作任务···················2-6

二、机构设置和部门预算单位构成············7

三、编制现状和人员构成···············7-8

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况··········8-12

二、2021年部门财政拨款收支预算情况·······12-15

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况···15-16

四、其他重要事项情况说明·············16-18

五、专业名词解释·················18-20

江南区文化广电体育和旅游局

2021年部门预算及“三公”经费预算

    第一部分:部门概况

  一、江南区文化广电体育和旅游局及所属单位主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

1.贯彻执行自治区、南宁市关于文化广播电视体育和旅游地方性法规、规章,并监督检查。

2.研究拟订城区文化广播电视体育和旅游事业的发展规划和年度计划并组织实施。推进文化广播电视体育和旅游与相关产业融合发展。推进文化广播电视体育和旅游体制机制改革。指导行业精神文明建设。

3.管理城区文化广播电视体育和旅游活动,组织旅游整体形象推广,促进文化广播电视体育和旅游产业市场推广,拟订城区旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

4.指导城区文化广播电视体育和旅游设施及项目建设。监测文化广播电视体育和旅游产业经济运行,负责文化广播电视体育和旅游统计分析和信息发布工作。

5.负责推进城区公共文化事业发展,推进城区文化服务、广播电视体育和旅游公共服务体系规划、建设和管理工作,深入实施文化惠民工程,推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化建设。组织实施城区广播电视公共服务公益工程和公益活动,扶助农村地区广播电视建设和发展。

6.推进城区文化广播电视体育和旅游科技创新发展,推进城区文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导行业职业教育及人才队伍建设。

7.指导城区文化广播电视体育和旅游市场发展,负责对文化旅游市场经营、广播电视体育机构、网络视听节目和公共载体传播的视听节目行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设。指导旅游保险工作。指导监督、协调管理文化广播电视、体育和旅游系统安全、应急救援工作,协调和指导城区假日旅游工作。

8.指导、监督城区文化广播电视体育和旅游市场综合执法工作。组织查处文化、广播电视、网络视听节目服务、体育和旅游等违法行为,维护市场秩序。

9.指导城区文化广播电视体育和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作。参与组织大型文化广播电视体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

10.指导、管理城区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品,推动各门类艺术发展。

11.组织实施城区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。组织培育文化创意、动漫等旅游新产品,推动文化旅游商品开发。

12.管理城区广播电视阵地,指导协调广播电视宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

13.指导推进城区国家应急广播体系建设。指导、协调城区广播电视系统安全和保卫工作。

14.负责城区非物质文化遗产保护、保存工作,组织实施非物质文化遗产调查、保护、传承和传播。

15.负责城区文物资源调查,文物保护工作,承担文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作,指导协调城区内博物馆、文物管理等机构开展业务。

16.指导、管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站),开展基层文化建设。指导文化志愿活动。

17.统筹规划城区群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

18.统筹规划城区竞技体育、青少年体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛。指导和推进青少年体育工作。

19.按照管理权限,负责对城区体育经营活动进行审批、登记、监督和管理,促进体育市场的健康发展。

20.按照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定,在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

21.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

(二)2021年主要工作任务

1.聚集党建引领,激发队伍建设新动力。进一步规范“三会一课”、主题党日等组织活动,加强党风廉政建设及党员发展等工作,将党建工作和业务工作相融合,发挥行业优势,创新党建工作,打造特色党建项目。

2.聚焦文旅设施,改善基层发展新面貌。强化基础设施建设,拓展提升公共场所服务功能,为各镇、街道安装全民健身路径和配备篮球架。进一步完善乡村景区外围道路、旅游咨询服务中心、游客集散中心、旅游厕所,生态停车场等公共旅游服务设施建设和旅游导览标识系统,重点打造沙井至扬美古镇旅游精品线路,做活做优“江韵扬美 南曦朝阳”品牌。

3.聚焦疫情防控,筑牢抗击疫情防线。继续按照南宁市、江南区新冠疫情防控指挥部工作部署,始终围绕“外防输入、内防反弹”的总体防控策略,继续紧绷疫情防控这根弦,持续开展境外来邕人员集中隔离和公共文体场所、景区、农家乐等文旅行业常态化疫情处置工作,不断巩固防控成果,确保人民群众生命安全和身体健康。

4.聚焦公共服务,促进利民惠民新发展。丰富群众文化活动,提升“百姓小舞台·和谐大社会”和“江南读书人”等活动品牌,让优秀文化活动成果惠及更多群众。扶持文化人才深入基层,鼓励和支持创作反映区域特点、时代特色的文艺作品。结合疫情发展态势,适时举办第29届菠萝岭花灯节、江南区平话文化旅游节和江南区第十届运动会暨第六届中老年人运动会等重大活动。加大文化遗产保护开发利用和传承发展,加快推进广西土改历史博物馆建设,适时开展非物质文化遗产传承展示活动,引导非遗项目以及传承人积极申报各级非物质文化遗产名录、传承人。

5.聚焦全域旅游,激发旅游发展新动能。巩固广西全域旅游创建成果,扎实推进国家全域旅游示范区创建工作。指导南宁华南城创建国家4A级景区,根竹湖畔庄园创建星级乡村旅游区。全力推进融晟天河·海悦城配套酒店、文创中心、沉香博物馆和广西金鸡山自治区级森林公园等重大文旅项目建设,加快扬美古镇、三江口景区、端沐金阳美颐养小镇、金竹坡民宿度假区等旅游项目开发建设。以百益·上河城打造成为广西夜间经济示范街区为契机,整合江南万达广场、华南城1688广场、淡村舜传庙街美食城等一批夜间消费综合体,同时加快亭子码头游乐一体化项目建设,做大做强夜间经济。加大江南区优质文化旅游资源推介力度,扩大江南区旅游知名度,打造“行行加旅游、处处能旅游、时时宜旅游、人人爱旅游”的秀美江南。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

江南区文化广电体育和旅游局机关的单位性质为行政单位,为正科级政府机关,属于财政全额经费管理方式。无内设机构。

    2. 所属单位

江南区文化广电体育和旅游包含3个二层单位。单位性质属于公益一类事业单位属于财政全额拨款管理方式,分别为正科级单位江南区旅游服务中心,副科级单位江南区文化馆江南区图书馆。

(二)部门预算单位构成

1.120  江南区文化广电体育和旅游(一级预算单位)  

2.120001江南区文化广电体育和旅游级预算单位)

3.120002 江南区图书馆(二级预算单位)

4.120004江南区文化馆(二级预算单位)

5.120005江南区旅游服务中心(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

2021年江南区文化广电体育和旅游局局机关编制人数6人,其中局长1人,副局长2人。江南区旅游服务中心编制数15人,其中中心主任1人,副主任2人;图书馆编制数5人,其中馆长1人;文化馆编制数3人,其中馆长1人。

(二)人员构成

江南区文化广电体育和旅游局实有6人,其中局长1人,副局长2人。江南区旅游服务中心队实有15人,其中中心主任1人,副主任2人;江南区图书馆实有5人,其中馆长1人;江南文化馆实有3人,其中馆长1人。

  第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年部门收入总预算1037.08万元,同比减少707.73万元,同比减少40%,其中:

一般公共预算收入1037.08万元,同比减少707.73万元,同比减少40%。

政府性基金拨款收入0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %。

纳入预算管理的非税收入安排的资金0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %。

专户安排的资金(教育收费)0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %。

其他资金0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %。

上年结余收入0 万元,比上年减少0万元。

2021年收入预算总体减少的主要原因:1.按照勤俭节约、精打细算原则,大力压减一般性支出,持续强化和规范经费管理,压缩培训费、会议费和一般性项目支出;2.文化市场综合执法大队收归市局管理,经费减少,固定支出减少

    (二)2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算1037.08万元,其中:基本支出572.39万元,占支出总预算的55.19%,同比减少29.91万元,同比减少  5%;项目支出464.69万元,占支出总预算的44.81%,同比减少677.82万元,同比减少59.33%。

    1. 2021年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)文化体育与传媒支出(类):文化体育与传媒支出类科目860.06万元,占支出总预算82.93%,同比减少706.76万元,减少45.11%。其中,行政运行(文化)支出101.72万元,图书馆支出53.51万元,群众文化支出83.64万元,文化和旅游市场管理支出2.4万元,旅游宣传9万元,文化和旅游管理事务172.1万元,其他文化和旅游支出246.25万元,群众体育38.84万元,文物保护3万元,广播电视149.6万元。

    2社会保障和就业支出(类):社会保障和就业支出类科目81.46万元,占支出总预算7.9%,同比减少4.26万元,减少5%。其中事业单位离退休0.28万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出49.76万元,机关事业单位职业年金支出24.88万元,其他社会保障和就业支出6.53万元。

3卫生健康支出(类):卫生健康支出类科目56万元,占支出总预算  5.4%,同比增加4.78万元,增长9.33%。其中,行政单位医疗20.52万元,事业单位医疗6.65万元,公务员医疗补助28.83万元。

4)住房保障支出(类):住房保障支出类科目39.57万元,占支出总预算3.82%,同比减少1.48万元,减少3.61%。其中,住房公积金39.57万元。

2.2021年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。基本支出572.39万元,占支出总预算的55.2%,同比减少29.91万元,同比减少4.97%,其中:

    ①工资福利支出(类)544.38万元,占基本支出预算95.11%,同比增加0.93万元,增加0.17%。其中,基本工资113.59万元;津贴补贴102.32万元;奖金116.11万元;机关事业单位基本养老保险缴费49.76万元;机关事业单位职业年金支出24.88万元;职工基本医疗保险缴费27.17万元;公务员医疗补助缴费28.83万元;其他社会保障缴费6.53万元;住房公积金39.57万元;其他工资福利支出35.6万元。

②商品和服务支出(类)27.16万元,占基本支出4.75%,同比减少12.83万元,减少32%;其中:办公费3.2万元;印刷费0.74万元;邮电费1.88万元;差旅费8.37万元;维修(护)费0.89万元;会议费1.8万元;培训费0.84万元;公务接待费2.25万元;福利费1.78万元;其他交通费用5.4万元;其他商品和服务支出0万元

③对个人和家庭的补助(类)0.86万元。

    2)项目支出预算。项目支出464.69万元,占支出总预算的44.81%,同比减少677.82万元,同比减少59.33%。其中:

①工资福利支出(类)0万元,占项目支出预算0%,同比减少0万元,减少0%。其中,其他工资福利支出0万元。

②商品和服务支出(类)369.69万元,占项目支出预算79.56%,同比减少344.85万元,减少48.26%。其中,办公费8.08万元;印刷费4.81万元;电费0万元;邮电费0.06万元;差旅费9.2万元;会议费0万元;租赁费1.2万元;培训费12.6万元;劳务费14万元;委托业务费296.99万元;其他交通费2.98万元;其他商品和服务支出19.78万元。

③对个人和家庭的补助(类)0万元。

对企业补助预算95万元,占项目支出预算20.44%,同比减少29万元,同比减少23.39%,其中其他对企业补助95元。

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

结合2020年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。2021年一般公共预算收入预算1037.08万元,比2020预算1744.81万元减少707.73万元,同比减少40%收入预算减少的主要原因是:1.按照勤俭节约、精打细算原则,大力压减一般性支出,持续强化和规范经费管理,压缩培训费、会议费和一般性项目支出;2.文化市场综合执法大队收归市局管理,经费减少,固定支出减少其中基本支出572.39万元,占支出总预算的55.19%,同比减少  29.91万元,同比减少4.97%;项目支出464.69万元,占支出总预算的44.81%,同比减少677.82万元,同比减少59.33%。

支出预算增加的主要原因是:1.按照勤俭节约、精打细算原则,大力压减一般性支出,持续强化和规范经费管理,压缩培训费、会议费和一般性项目支出;2.文化市场综合执法大队收归市局管理,经费减少,固定支出减少

需要说明的是:本部门2021年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算1037.08万元,其中:一般公共预算收入预算1037.08万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算1037.08万元,其中:一般公共预算支出预算1037.08万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化和旅游)(项)预算数为101.72万元,主要用于:职工的工资福利支出和日常工作运转

2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)预算数为53.51万元,主要用于:图书馆职工的工资福利支出和日常业务开展

3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)预算数为83.64万元,主要用于:文化馆职工的工资福利支出和日常业务开展

4)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)预算数为2.4万元,主要用于:文化和旅游市场综合管理和日常业务工作开展

5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)预算数为9万元,主要用于:文化和旅游市场推介和宣传业务工作开展

6文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)预算数为172.1万元,主要用于旅游服务中心职工工资福利及旅游安全生产管理、市场监管、旅游培训等方面支出

7文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)预算数为246.25万元,主要用于:主要用于创建全域旅游示范区、旅游品牌策划及形象提升、交通指示牌、完善基础设施村级公共服务中心建设等业务支出

8)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)预算数为3万元,主要用于:主要用于辖区文物日常保护。

9)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)预算数37.84万元,主要用于:体育工作开展

10文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)预算数为1万元,主要用于:举办体育科学健身讲座

11)文化旅游体育与传媒支出(类) 广播电视(款)其他广播电视(项)预算数为149.6万元,主要用于:“广电云”项目

12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数为0万元,主要用于:机关单位离退休人员社保费用缴费支出

13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算数为0.28万元,主要用于:事业单位离退休人员社保费用缴费支出

14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为49.76万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费缴费支出

15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为24.88万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费缴费支出

16)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为6.53万元,主要用于:机关事业单位其他社会保障和就业缴费支出

17)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为20.52万元,主要用于:职工医疗保险缴费支出

18)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为6.65万元,主要用于:职工医疗保险缴费支出

19)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为28.83万元,主要用于:职工公务员医疗补助缴费支出

20)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为39.57万元,主要用于:缴纳职工住房公积金

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排三公经费支出预2.25万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.25万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.25万元

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算三公经费支出预算2.25万元,比2020年预算3万元减少0.75万元,同比下降25%其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020年持平

2.公务接待费2021年预算2.25万元,与2020减少0.75万元

3.公务用车购置费2021年预算0万元,与2020持平

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,与2020持平

(三)2021年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.会议费2021年预1.8万元,比2020年预算2.43万元减少0.63万元,同比减少25.93%减少的原因主要是:我部门及所属单位认真按照中央八项规定和自治区会议费管理办法,严格审核标准,严控会议费支出。主要用于:工作会议开展支出

2.培训费2021年预算13.44万元,比2020年预算10.09万元增加3.35万元,同比增加33.2%增加的原因主要是:培训业务增加

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算27.16万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用),比202039.99预算减少12.83万元,下降32.08%,减少的原因主要是:原江南区文化市场综合执法大队收归市局管理,减少本级预算

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算0万元,同比增减少2.25万元,下降100%,减少的原因主要是:工程项目减少,本年度基本上都是支付工程的尾款为主其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%工程项目采购预算  0  万元,占政府采购预算的0%服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%

    (三)政府购买服务情况

2021本部门无政府购买服务项目

    (四)国有资产占用情况

截至20201231日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆,其中一般公务用车0(事业单位已进行车改);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额189.6万元,其中:一般公共预算支出156万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 江南区文化广电体育和旅游局“广电云”项目,项目经费预算149.6万元.

2.江南区图书馆:2021年项目,项目经费预算3.2万元;

3.江南区文化馆:2021年文化馆免费开放城区配套资金项目,项目经费预算3.2万元。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算08表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算09表)

      4. 财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算06表)

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算02表)

  6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算  07表)

  7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复     的预算04表)

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算05表)

  9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算03   表)

           

注:电子版表格需作为附件置于文字末尾上传,公开在同一页面。


财政拨款收支总表

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,037.08

一、一般公共服务支出





   1.一般公共预算拨款

1,037.08

二、外交支出





   2.政府性基金预算拨款


三、国防支出





   3.国有资本经营预算拨款


四、公共安全支出







五、教育支出





二、上年结转


六、科学技术支出





   1.一般公共预算拨款结转


七、文化旅游体育与传媒支出

860.06

860.06



   2.政府性基金预算拨款结转


八、社会保障和就业支出

81.46

81.46



   3.国有资本经营预算拨款


九、卫生健康支出

56.00

56.00





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源探勘信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

39.57

39.57 





二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出







二十三、转移性支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出





收入合计

1,037.08 

支出合计

1037.08 

1037.08 



单位:万元

江南区文化广电体育和旅游局2021年部门预算公开.xls


4. 政府购买服务预算表.xls



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