中共江南区委统战部2019年度部门决算
目 录
第一部分:中共江南区委统战部概况
一、主要职能及机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分:中共江南区委统战部2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:中共江南区委统战部2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:中共江南区委统战部概况
一、主要职能及机构设置
(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区委统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调城区统一战线各方面关系,组织和落实党中央、自治区党委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。
(二)调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,及时向区委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导全城区各级各部门各单位统一战线工作。
(三)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
(四)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
(五)负责发现、培养党外代表人士,负责党外代表人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府职能部门领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
(六)贯彻落实党的民族工作方针,协调处理民族工作中的重大问题,统一管理民族工作,根据分工做好少数民族干部工作,会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作,全面促进民族事业发展。
(七)负责协助开展少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、发展、抢救、保护、传承工作。协助组织开展少数民族语言文字规范化、标准化、信息化工作。会同有关部门组织少数民族语言文字考试测试工作。配合指导少数民族语言文字的学习使用和翻译工作。
(八)贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,统一管理宗教工作,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
(九)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的措施,调查研究非公有制经济人士的情况并提出建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
(十)统一领导海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾和海外有关团体及代表人士,做好台胞、台属有关工作,负责区委交办的其他港澳、对台工作。
(十一)统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策和自治区、南宁市侨务工作决策部署,负责侨务工作并组织协调、督促检查落实,调查研究全城区侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。
(十二)指导镇党委、街道党工委统一战线工作,负责开展统一战线工作培训;协调政府有关部门开展统一战线工作,受区委委托,领导城区工商联党组,指导工商联工作;指导侨联工作。
(十三)负责开展统一战线宣传工作。
(十四)完成区委交办的其他任务。
本部门单位性质属行政单位,经费管理方式为全额财政拨款,江南区民宗局在本部挂牌。本部门无内设机构。
二、部门决算单位构成
1. 107001 中共江南区委统战部(一级预算单位)
本部门仅有107001本级一个一级预算单位。
第二部分:中共江南区委统战部2019年度部门决算报表
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:中国共产党南宁市江南区委员会统战部 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
382.44 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
203.22 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
11.49 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
14.30 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
146.57 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
6.91 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
382.44 |
本年支出合计 |
52 |
382.49 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.05 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
382.49 |
总计 |
56 |
382.49 |
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:中国共产党南宁市江南区委员会统战部 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
382.44 |
382.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
203.22 |
203.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
19.28 |
19.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012350 |
事业运行 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
182.67 |
182.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013401 |
行政运行 |
87.54 |
87.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013405 |
华侨事务 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013450 |
事业运行 |
85.91 |
85.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
146.57 |
146.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
146.57 |
146.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
109.21 |
109.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
37.36 |
37.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:中国共产党南宁市江南区委员会统战部 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
382.49 |
121.39 |
261.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
203.22 |
88.69 |
114.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
19.28 |
0.00 |
19.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012350 |
事业运行 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
19.26 |
0.00 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
182.67 |
87.54 |
95.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013401 |
行政运行 |
87.54 |
87.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
1.13 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013405 |
华侨事务 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013450 |
事业运行 |
85.91 |
0.00 |
85.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.49 |
11.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
146.57 |
0.00 |
146.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
146.57 |
0.00 |
146.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
109.21 |
0.00 |
109.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
37.36 |
0.00 |
37.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |

|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:中国共产党南宁市江南区委员会统战部 |
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
382.49 |
121.39 |
261.10 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
203.22 |
88.69 |
114.53 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
19.28 |
0.00 |
19.28 |
|
2012350 |
事业运行 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
19.26 |
0.00 |
19.26 |
|
20132 |
组织事务 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
|
20134 |
统战事务 |
182.67 |
87.54 |
95.12 |
|
2013401 |
行政运行 |
87.54 |
87.54 |
0.00 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
1.13 |
0.00 |
1.13 |
|
2013405 |
华侨事务 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
|
2013450 |
事业运行 |
85.91 |
0.00 |
85.91 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
|
2013601 |
行政运行 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.49 |
11.49 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
146.57 |
0.00 |
146.57 |
|
21305 |
扶贫 |
146.57 |
0.00 |
146.57 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
109.21 |
0.00 |
109.21 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
37.36 |
0.00 |
37.36 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:中国共产党南宁市江南区委员会统战部 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
108.97 |
302 |
商品和服务支出 |
12.42 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
24.59 |
30201 |
办公费 |
0.59 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.77 |
30202 |
印刷费 |
0.16 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
24.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.48 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.91 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.66 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.81 |
30209 |
物业管理费 |
1.84 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.55 |
30211 |
差旅费 |
1.34 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.91 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.51 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.45 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.18 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.09 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.35 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.56 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.97 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
108.97 |
公用经费合计 |
12.42 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:中国共产党南宁市江南区委员会统战部 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.88 |
21.23 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
0.09 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:中国共产党南宁市江南区委员会统战部 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分:中共江南区委统战部2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入382.49万元,其中本年收入382.44万元, 较2018年度决算数213.81增加168.68万元,增长78.89%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入382.44万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数203.57增加178.87万元,增长87.87%,主要原因是2019年江南区委统战部工作部署较2018年有所增加,相应经费也有所增加。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数无增减。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数无增减。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数9.06万元减少9.06万元,下降100%,主要原因是2019年无该项收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数无增减。
6.上年结转和结余0.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数1.19万元减少1.14万元,下降95.798%,主要原因是2019年已使用2018年结余部分资金。
(二)本部门2019年度总支出382.49万元,其中本年支出382.49万元, 较2018年度决算数213.76万元增加168.73万元,增长78.93%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出203.22万元:主要用于是2019年本部门各项工作开支。较2018年度决算数185.05万元增加18.17万元,增长9.82%,主要原因:本部门19年对应工作、业务量增加,相关经费也有所增加。
2.社会保障和就业支出11.49万元:主要用于2019年本部门干部职工养老保险等社保支出。较2018年度决算数8.62万元增加2.87万元,增长33.29%,主要原因:本部门人员新增及相关社保缴费基数重新调整。
3.卫生健康支出14.3万元:主要用于2019年本部门干部职工医疗保险、医疗补助等支出。较2018年度决算数9.90万元增加4.4万元,增长44.44%,主要原因:本部门人员新增及相关社保缴费基数重新调整。
4.农林水支出146.57万元:主要用于2019年本部门精准扶贫专项经费支出、民宗局专项经费。较2018年度决算数1.12万元增加145.45万元,增长100%,主要原因:该项经费新增属于精准扶贫工作专项经费。
5.住房保障支出6.91万元:主要用于2019年本部门干部职工住房公积金支出。较2018年度决算数9.06万元减少2.15万元,下降23.73%,主要原因:本部门人员新增及相关社保缴费基数重新调整。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
中共江南区委统战部2019年度一般公共预算支出382.49万元,较2018年度决算数203.52万元增加178.97万元,增长87.94%。其中:基本支出121.39万元,项目支出 261.1万元。
中共江南区委统战部2019年度一般公共预算支出年初预算为154.26万元,支出决算为382.49万元,完成年初预算的100%。
(一)一般公共服务支出年初预算为130.74万元,支出决算为203.22万元,完成年初预算的100%。主要用于2019年本部门各项业务工作支出。
(二)社会保障和就业支出年初预算为9.77万元,支出决算为11.49万元,完成年初预算的100%。主要用于2019年本部门干部职工养老保险缴纳支出。
(三)卫生健康支出年初预算为7.6万元,支出决算为14.3万元,完成年初预算的100%。主要用于2019年本部门干部职工医疗保险、医疗补助等支出。
(四)农林水支出年初预算为0万元,支出决算为146.57万元,完成年初预算的100%。主要用于2019年本部门精准扶贫专项经费支出、民宗局专项经费。
(五)住房保障支出年初预算为6.15万元,支出决算为6.95万元,完成年初预算的100%。主要用于2019年本部门干部职工住房公积金支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出121.39万元,支出具体情况如下:
工资福利支出108.97万元,完成年初预算的100%。2019年新增部门在职人员1名,同时部门工资待遇有所调整。
(二)商品和服务支出12.42万元,完成年初预算的11.4%。2019年统战部实际工作开展较年初工作安排较多,机关运行费用增加。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
中共江南区委统战部2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数无增减。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
中共江南区委统战部2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算21.33万元;公务用车购置及运行费支出决算1.56万元;公务接待费支出决算0.09万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出21.23万元。全年使用财政拨款安排中共江南区委统战部1个单位出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计8人次。开支内容包括:因公出国(境)费用总支出较2018年决算数增加21.23万元,增长100%,主要原因是:2018年未将“赴台经贸交流工作经费”该项因公出国费用算入本部门当中。
(二)公务用车购置及运行费支出1.56万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,公务用车购置支出较2018年决算数无增减
公务用车运行支出1.56万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展精准扶贫下乡帮扶工作、走访辖区内非公企业等本部门工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,中共江南区委统战部开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.56万元,平均每辆1.56万元。公务用车运行支出较2018年决算数2.38万元减少0.82万元,下降34.45%,主要原因是:严格执行公务用车相关规定,节约支出。
公务接待费支出0.09万元,国内公务接待批次1次,人次25次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:公务接待费支出较2018年决算数0.27万元减少0.18万元,下降66.67%,主要原因是:减少开支,厉行节约。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出12.42万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数11.4万元增加1.02万元,增长8.95%。主要原因是:2019年统战部实际工作开展较年初工作安排较多,机关运行费用增加。比2018年12.19万元增加0.23万元,增长1.89%。主要原因是:2019年较2018年新增在职人员1人,相应的机关运行费用也有所增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金12万元,占一般公共预算项目支出总额的5.9%。
共组织对“江南区党外活动工作经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出12万元,政府性基金预算支出0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。