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南宁经济技术开发区信息中心2019年度部门决算
来源:南宁经济技术开发区管理委员会  作者:南宁经济技术开发区管理委员会  时间:2020-09-30 17:46

目    录

第一部分:南宁经济技术开发区信息中心概况

一、主要职能

第二部分:南宁经济技术开发区信息中心概况

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁经济技术开发区信息中心2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁经济技术开发区信息中心概况

一、主要职能

负责政策研究、地方志、开发区志、大事记、年鉴、政务公开(含电子政务)工作;负责经开区对外宣传报道和社会宣传工作;负责与新闻媒体的联络工作;负责编辑出版内部简报和宣传资料(文字、图片、影像)的收集、整理、制作和归档工作。负责党务信息、政务信息的收集、上报工作;负责经开区办公自动化工作;负责经开区局域网建设、维护及管理工作;负责经开区门户网站的建设、维护和更新工作;完成经开区管委会布置的其他工作任务。


第二部分:2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分另附表格,详见附件:南宁市本级2019年度部门决算公开附表)

第三部分:南宁经济技术开发区信息中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入996万元,其中本年收入996万元, 较2018年度决算数减少396.75万元,减少28%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入996万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少396.75万元,减少28%,主要原因是信息事务支出减少。

2.事业收入0 万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余5万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加1.89万元。

(二)本部门2019年度总支出999万元,其中本年支出999万元,较2018年度决算数减少331.39万元,减少25%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)952万元:主要用于人员工资福利支出、对外宣传报道和社会宣传支出、网络建设、维护及管理支出。较2018年度决算数减少378.29万元,减少28.4%,主要原因是职工工资福利支出及商品和服务支出、设备采购支出减少。

2.社会保障和就业(类)24.18万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)12.7万元;主要用于按国家政策规定向职工发放的医保资金。

4.住房保障支出(类)10.12万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余2万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

南宁经济技术开发区信息中心2019 年度一般公共预算支出999万元,较2018年度决算减少331.39万元,减少24.9%。其中:基本支出147万元,项目支出852万元。

南宁经济技术开发区信息中心2019年度一般公共预算支出年初预算为999万元,支出决算为999万元,完成年初预算的 100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为999 万元,支出决算为999万元,完成年初预算的100%。(简要说明预决算差异)主要用于工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.09万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出139.37万元,完成年初预算的100%。(简要说明预决算差异)

(二)商品和服务支出7.13万元,完成年初预算的100 %。(简要说明预决算差异)

(三)对个人和家庭补助支出0.59万元,完成年初预算的100 %。(简要说明预决算差异)

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费支出

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

 本部门无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额52.415万元,其中:政府采购货物支出7.665元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.75万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金280.55万元。

未开展预算绩效管理工作需注明“本部门未开展预算绩效管理工作”


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:南宁经济技术开发区信息中心2019年度部门决算公开附表.xls


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