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南宁市江南区民政局2019年度部门决算
来源:江南区民政局  作者:江南区民政局  时间:2020-08-25 15:51




南宁市江南民政局

2019年度部门决算











目   录

第一部分:江南区民政局概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:江南区民政局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:江南区民政局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:江南区民政局概况

一、主要职能及机构设置

(一)全局共设机构8个。具体如下:

1.局办公室

  1)负责机关文电、政务信息、机要、档案、统计、保密、信访、会务、接待、安全、后勤服务和信息化管理等工作;承担本级机关和系统政务公开、新闻发布以及重要活动的组织协调等工作;负责组织协调机关和系统综合调研工作;

2)负责机关事务管理、后勤保障;负责本单位信息化建设的具体规划、措施、办法并组织实施,指导和协调本单位信息化日常工作;

2.基层政权与社区建设股

拟订城区城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导城区城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;负责村(居)委会设立、撤并、调整事宜;培训城区所属各镇(街道)民政助理员和村(居)委会干部。

3.区划地名股 

拟订城区行政区域管理政策、地名管理办法。负责乡镇以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核报批工作;负责地名管理,承办相关地名的命名、更名的审核报批工作;负责城区行政区域界线的勘定和管理工作。

4.民间组织管理办公室

依法承担对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任。

5.社会福利股

负责城区社会福利事业,指导城区社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

6.社会事务股(设婚姻登记处)

贯彻实施婚姻管理、儿童收养和殡葬管理政策,负责推进婚俗和殡葬改革,负责婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作。

7.计财股

负责本局经费的预算、下拨和决算;婚姻登记收费工作及票据的管理;根据人事部门核定的本局行政编制内的实有人员和工资额,列出工资发放清单,计算代扣款项;固定资产管理,负责本局机关财务管理工作等。

8.下属江南区城乡居民最低生活保障管理办公室(江南区低收入家庭经济状况核对中心)

牵头拟订城区社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养工作;低收入家庭经济状况核对中心主要负责核对申请社会救助对象的家庭经济状况。

人员构成情况

全局现有22人(截至20191231日)

1.编制人数:单位行政编制数5人,参公事业单位编制10人。

2.编制内实有人数:单位行政编制内实有5人,参公事业单位实有8人,借调人员1人。

3.使用财政资金聘用人员:使用财政资金聘用人员控制数14人,实有8人。


二、部门决算单位构成

部门决算单位由局机关及下属低保办组成。


第二部分:江南区民政局2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

1收入支出决算总表







公开01


部门:





单位:万元


收入

支出


项   目

行次

决算数

项   目

行次

决算数


栏   次


1

栏   次


2


一、财政拨款收入

1

3958

一、一般公共服务支出

14

12.24


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

43.5

二、社会保障和就业支出

15

3939.53


三、事业收入

3


三、卫生健康支出

16

137.1


四、经营收入

4


四、城乡社区支出

17

49.96


五、附属单位上缴收入

5


五、农林水支出

18

2.02


六、其他收入

6

154.37

六、住房保障支出

19

15.03



7


……

20




8



21



本年收入合计

9

4155.88

本年支出合计

22

4155.88


用事业基金弥补收支差额

10


结余分配

23



年初结转和结余

11

4.67

年末结转和结余

24

4.67



12



25



总计

13

4160.55

总计

26

4160.55


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2收入决算表












公开02

部门:南宁市江南区民政局








金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,155.88

4,001.50

0.00

0.00

0.00

0.00

154.37

201

一般公共服务支出

12.24

12.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12.06

12.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

12.06

12.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,939.53

3,902.10

0.00

0.00

0.00

0.00

37.43

20802

民政管理事务

329.59

329.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

219.29

219.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

37.42

37.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

72.88

72.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

197.04

197.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

118.61

118.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

60.67

60.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

11.56

11.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

6.20

6.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

92.93

92.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

92.93

92.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

949.37

942.33

0.00

0.00

0.00

0.00

7.04

2081001

儿童福利

19.18

12.14

0.00

0.00

0.00

0.00

7.04

2081002

老年福利

930.19

930.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

304.65

304.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

304.65

304.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

1,416.92

1,416.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

610.96

610.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

805.95

805.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

30.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.39

2082001

临时救助支出

30.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.39

20821

特困人员救助供养

499.83

499.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

102.21

102.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

397.62

397.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

12.49

12.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

2.37

2.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

10.11

10.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

86.51

86.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082804

拥军优属

85.57

85.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.49

4.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

4.49

4.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

137.10

20.15

0.00

0.00

0.00

0.00

116.95

21004

公共卫生

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.17

19.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

3.53

3.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.22

7.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

7.81

7.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

91.17

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

90.68

2101301

城乡医疗救助

91.17

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

90.68

21014

优抚对象医疗

26.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.27

2101401

优抚对象医疗补助

26.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.27

212

城乡社区支出

49.96

49.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

43.50

43.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

43.50

43.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

2.36

2.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

2129901

2.36

2.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.03

15.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.03

15.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

15.03

15.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


3:支出决算表










公开03

部门:南宁市江南区民政局







金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,155.88

281.09

3,874.79

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

12.24

12.06

0.17

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12.06

12.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

12.06

12.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.05

0.00

0.05

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

0.05

0.00

0.05

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,939.53

234.82

3,704.71

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

329.59

219.29

110.29

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

219.29

219.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

37.42

0.00

37.42

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

72.88

0.00

72.88

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

197.04

0.00

197.04

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

118.61

0.00

118.61

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

60.67

0.00

60.67

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

11.56

0.00

11.56

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

6.20

0.00

6.20

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

92.93

0.00

92.93

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

92.93

0.00

92.93

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

949.37

0.00

949.37

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

19.18

0.00

19.18

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

930.19

0.00

930.19

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

304.65

0.00

304.65

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

304.65

0.00

304.65

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

1,416.92

0.00

1,416.92

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

610.96

0.00

610.96

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

805.95

0.00

805.95

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

30.39

0.00

30.39

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

30.39

0.00

30.39

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

499.83

0.00

499.83

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

102.21

0.00

102.21

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

397.62

0.00

397.62

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

12.49

0.00

12.49

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

2.37

0.00

2.37

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

10.11

0.00

10.11

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

86.51

0.00

86.51

0.00

0.00

0.00

2082804

拥军优属

85.57

0.00

85.57

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.95

0.00

0.95

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.49

0.20

4.29

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

4.49

0.20

4.29

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

137.10

19.17

117.93

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.17

19.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

3.53

3.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.22

7.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

7.81

7.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

91.17

0.00

91.17

0.00

0.00

0.00

2101301

城乡医疗救助

91.17

0.00

91.17

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

26.27

0.00

26.27

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

26.27

0.00

26.27

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

49.96

0.00

49.96

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

43.50

0.00

43.50

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

43.50

0.00

43.50

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

2.36

0.00

2.36

0.00

0.00

0.00

2129901

2129901

2.36

0.00

2.36

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.02

0.00

2.02

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.02

0.00

2.02

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

2.02

0.00

2.02

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.03

15.03

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.03

15.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

15.03

15.03

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



4财政拨款收入支出决算总表








公开04

部门:







单位:万元

收入

支出

项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次


1

栏   次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

39584

一、一般公共服务支出

15

12.24

12.24


二、政府性基金预算财政拨款

2

43.5

二、社会保障和就业支出

16

3902.1

3902.1



3


三、卫生健康支出

17

20.15

20.15



4


四、城乡社区支出

18

49.96

6.45

43.5


5


五、农林水支出

19

2.02

2.02



6


六、住房保障支出

20

15.03

15.03



7


……

21





8



22




本年收入合计

9

4001.5

本年支出合计

23

4001.5

3958

43.5

年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一般公共预算财政拨款

11



25




政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

4001.5

总计

28

4001.5

3958

43.5

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05

部门:南宁市江南区民政局






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,958.00

281.09

3,676.92

201

一般公共服务支出

12.24

12.06

0.17

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12.06

12.06

0.00

2010350

事业运行

12.06

12.06

0.00

20132

组织事务

0.12

0.00

0.12

2013299

其他组织事务支出

0.12

0.00

0.12

20136

其他共产党事务支出

0.05

0.00

0.05

2013601

行政运行

0.05

0.00

0.05

208

社会保障和就业支出

3,902.10

234.82

3,667.28

20802

民政管理事务

329.59

219.29

110.29

2080201

行政运行

219.29

219.29

0.00

2080207

行政区划和地名管理

37.42

0.00

37.42

2080208

基层政权和社区建设

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

72.88

0.00

72.88

20805

行政事业单位离退休

15.33

15.33

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.33

15.33

0.00

20808

抚恤

197.04

0.00

197.04

2080801

死亡抚恤

118.61

0.00

118.61

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

60.67

0.00

60.67

2080805

义务兵优待

11.56

0.00

11.56

2080899

其他优抚支出

6.20

0.00

6.20

20809

退役安置

92.93

0.00

92.93

2080901

退役士兵安置

92.93

0.00

92.93

20810

社会福利

942.33

0.00

942.33

2081001

儿童福利

12.14

0.00

12.14

2081002

老年福利

930.19

0.00

930.19

20811

残疾人事业

304.65

0.00

304.65

2081107

残疾人生活和护理补贴

304.65

0.00

304.65

20819

最低生活保障

1,416.92

0.00

1,416.92

2081901

城市最低生活保障金支出

610.96

0.00

610.96

2081902

农村最低生活保障金支出

805.95

0.00

805.95

20821

特困人员救助供养

499.83

0.00

499.83

2082101

城市特困人员救助供养支出

102.21

0.00

102.21

2082102

农村特困人员救助供养支出

397.62

0.00

397.62

20825

其他生活救助

12.49

0.00

12.49

2082501

其他城市生活救助

2.37

0.00

2.37

2082502

其他农村生活救助

10.11

0.00

10.11

20828

退役军人管理事务

86.51

0.00

86.51

2082804

拥军优属

85.57

0.00

85.57

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.95

0.00

0.95

20899

其他社会保障和就业支出

4.49

0.20

4.29

2089901

其他社会保障和就业支出

4.49

0.20

4.29

210

卫生健康支出

20.15

19.17

0.98

21004

公共卫生

0.50

0.00

0.50

2100409

重大公共卫生专项

0.50

0.00

0.50

21011

行政事业单位医疗

19.17

19.17

0.00

2101101

行政单位医疗

3.53

3.53

0.00

2101102

事业单位医疗

7.22

7.22

0.00

2101103

公务员医疗补助

7.81

7.81

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.60

0.60

0.00

21013

医疗救助

0.49

0.00

0.49

2101301

城乡医疗救助

0.49

0.00

0.49

212

城乡社区支出

6.45

0.00

6.45

21203

城乡社区公共设施

4.09

0.00

4.09

2120399

其他城乡社区公共设施支出

4.09

0.00

4.09

21299

其他城乡社区支出

2.36

0.00

2.36

2129901

2129901

2.36

0.00

2.36

213

农林水支出

2.02

0.00

2.02

21305

扶贫

2.02

0.00

2.02

2130599

其他扶贫支出

2.02

0.00

2.02

221

住房保障支出

15.03

15.03

0.00

22102

住房改革支出

15.03

15.03

0.00

2210201

住房公积金

15.03

15.03

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


6一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

部门:








单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

254.56

302

商品和服务支出

26.38

310

资本性支出

0

30101

基本工资

108.98

30201

办公费

2.2

31001

房屋建筑物购建

0

30102

津贴补贴

19.66

30202

印刷费

0.2

31002

办公设备购置

0

30103

奖金

25.44

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置

0

30106

伙食补助费

0

30204

手续费

0

31005

基础设施建设

0

30107

绩效工资

0

30205

水费

0

31006

大型修缮

0

30108

机关事业单位基本养老保险费

15.33

30206

电费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

30109

职业年金缴费

0

30207

邮电费

1.8

31008

物资储备

0

30110

职工基本医疗保险缴费

10.75

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

0

30111

公务员医疗补助缴费

7.81

30209

物业管理费

5.06

31010

安置补助

0

30112

其他社会保障缴费

0.8

30211

差旅费

4.23

31011

地上附着物和青苗补偿

0

30113

住房公积金

15.03

30212

因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿

0

30114

医疗费

0

30213

维修(护)费

0.09

31013

公务用车购置

0

30199

其他工资福利支出

50.75

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置

0

303

对个人和家庭的补助

0.14

30215

会议费

0.31

31021

文物和陈列品购置

0

30301

离休费

0.14

30216

培训费

0

31022

无形资产购置

0

30302

退休费

0

30217

公务招待费

0.17

31099

其他资本性支出

0

30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

0

312

对企业补助

0

30304

抚恤金

0

30224

被装购置费

0

31201

资本金注入

0

30305

生活补助

0

30225

专用燃料费

0

31203

政府投资基金股权投资

0

30306

救济费

0

30226

劳务费

0

31204

费用补贴

0

30307

医疗费补助

0

30227

委托业务费

0

31205

利息补贴

0

30308

助学金

0

30228

工会经费

0

31299

其他对企业补助

0

30309

奖励金

0

30229

福利费

0.05

313

对社会保障基金补助

0

30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

31302

对社会保险基金补助

0

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0

30239

其他交通费用

12.18

31303

补充全国社会保障基金

0




30240

税金及附加费用

0

399

其他支出

0




30299

其他商品和服务支出

0

39906

赠与

0




307

债务利息及费用支出

0

39907

国家赔偿费用支出

0




30701

国内债务付息

0

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0




30702

国外债务付息

0

39999

其他支出

0




30703

国内债务发行费用

0






30704

国外债务发行费用

0




人员经费合计

254.7

公用经费合计

26.38

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

部门:











单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0.17

0

0

0

0

0.17

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08

部门:








单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

43.5

43.5

0

43.5

0

212

城乡社区支出

0

43.5

43.5

0

43.5

0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0

43.5

43.5

0

43.5

0

2120803

城市建设支出

0

43.5

43.5

0

43.5

0

























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分:江南区民政局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入4155.88万元,其中本年收入4155.88万元,2018年度决算数减少2649.88万元,下降38.94%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3958万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数减少1301.27万元,下降24.74%,主要原因是优抚及救灾业务分离,故收入减少

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入154.37万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2018年度决算数减少1390.28万元,下降90%,主要原因是去年列入其他收入的资金今年已列入公共财政预算

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余4.67万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数持平

(二)本部门2019年度总支出4155.88万元,其中本年支出4155.88万元,2018年度决算数减少2649.88万元,下降38.94%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)12.24万元:主要用于发放外聘人员工资2018度决算数增加12.13万元,增长110.27%,主要原因是发放外聘人员工资

2.社会保障和就业(类)3939.53元:主要用于城乡低保,农村五保,高龄津贴,优抚对象补助等保障经费的支出。2018度决算数减少557.1万元,下降12.39%,主要原因是优抚对象补贴由退役军人局发放

3.医疗卫生与计划生育支出(类)137.1万元:主要用城乡医疗救助的支出。2018度决算数减少107.82万元,下降44.02%,主要原因是医疗救助项目划归医保局

4.城乡社区支出(类):49.96万元:主要用于村、社区服务用房建设经费,2018度决算数减少282.23万元,下降84.96%,主要原因是各建设项目进入收尾阶段

5.农林水支出(类):2.02万元:主要用于扶贫支出,2018度决算数减少27.11万元,下降93.07%,主要原因是用于扶贫工作

6.住房保障支出(类)15.03元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2018度决算数减少3.37元,下降18.32%,主要原因是人员退休

8.年末结转和结余4.67万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018度决算数持平

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

江南区民政局2019年度一般公共预算支出3958万元,2018年度决算数减710.71万元,下降15.22%其中:基本支出281万元,项目支出3676.92万元。

江南区民政局2019年度一般公共预算支出年初预算为3292万元,支出决算为3958万元,完成年初预算的120.23%

1.一般公共服务支出(类)12.24万元:主要用于发放外聘人员工资

2.社会保障和就业(类)3902.1元:主要用于城乡低保,农村五保,高龄津贴,优抚对象补助等保障经费的支出。

3.卫生健康支出(类)20.15万元:主要用城乡医疗救助的支出。

4.城乡社区支出(类):6.45万元:主要用于村、社区服务用房建设经费

5.农林水支出(类):2.02万元:主要用于扶贫支出。

6.住房保障支出(类)15.03元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出281万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出254.56万元,完成年初预算的101.95%主要原因是增加人员

(二)商品和服务支出26.38万元,完成年初预算的95.1%主要原因是缩减办公经费

(三)对个人和家庭的补助支出0.14万元,主要原因是增加社保支出

四、2019年度政府性基金支出决算情况

江南区民政局2019年度政府性基金支出43.5万元,2018年度决算数减少1530.9万元,下降97.24%其中:基本支出0万元,项目支出43.5万元。

江南区民政局2019年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为43.5

(一)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为43.5万元,主要用于社区服务用房建设。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.17万元。

三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排江南区民政局机关个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车

公务用车运行支出0万元。

  1. 公务接待费支出0.17万元,国内公务接待批次2次,人次17次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:公务接待费支出较2018年决算数增加0.07万元,增长70%,主要原因是:接待任务增加

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出26.38万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少1.36万元,降低4.9%。主要原因是:缩减办公经费

(二)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购项目情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1516.05万元,占一般公共预算项目支出总额的46.05%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。

共组织对“农村特困供养金、购买居家养老服务经费、政府购买第三方服务对城乡低保救助等对象入户核查经费、高龄补助、”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出795.45万元,政府性基金预算支出0万元。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……




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