南宁市江南区民政局
2019年度部门决算
目
录
第一部分:江南区民政局概况
一、主要职能及机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分:江南区民政局2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:江南区民政局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:江南区民政局概况
一、主要职能及机构设置
(一)全局共设机构8个。具体如下:
1.局办公室
(1)负责机关文电、政务信息、机要、档案、统计、保密、信访、会务、接待、安全、后勤服务和信息化管理等工作;承担本级机关和系统政务公开、新闻发布以及重要活动的组织协调等工作;负责组织协调机关和系统综合调研工作;
(2)负责机关事务管理、后勤保障;负责本单位信息化建设的具体规划、措施、办法并组织实施,指导和协调本单位信息化日常工作;
2.基层政权与社区建设股
拟订城区城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导城区城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;负责村(居)委会设立、撤并、调整事宜;培训城区所属各镇(街道)民政助理员和村(居)委会干部。
3.区划地名股
拟订城区行政区域管理政策、地名管理办法。负责乡镇以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核报批工作;负责地名管理,承办相关地名的命名、更名的审核报批工作;负责城区行政区域界线的勘定和管理工作。
4.民间组织管理办公室
依法承担对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任。
5.社会福利股
负责城区社会福利事业,指导城区社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
6.社会事务股(设婚姻登记处)
贯彻实施婚姻管理、儿童收养和殡葬管理政策,负责推进婚俗和殡葬改革,负责婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作。
7.计财股
负责本局经费的预算、下拨和决算;婚姻登记收费工作及票据的管理;根据人事部门核定的本局行政编制内的实有人员和工资额,列出工资发放清单,计算代扣款项;固定资产管理,负责本局机关财务管理工作等。
8.下属江南区城乡居民最低生活保障管理办公室(江南区低收入家庭经济状况核对中心)
牵头拟订城区社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养工作;低收入家庭经济状况核对中心主要负责核对申请社会救助对象的家庭经济状况。
(二)人员构成情况
全局现有22人(截至2019年12月31日):
1.编制人数:单位行政编制数5人,参公事业单位编制10人。
2.编制内实有人数:单位行政编制内实有5人,参公事业单位实有8人,借调人员1人。
3.使用财政资金聘用人员:使用财政资金聘用人员控制数14人,实有8人。
二、部门决算单位构成
部门决算单位由局机关及下属低保办组成。
第二部分:江南区民政局2019年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表1:收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门: |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|
|
项
目 |
行次 |
决算数 |
项
目 |
行次 |
决算数 |
|
|
栏
次 |
|
1 |
栏
次 |
|
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3958 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
12.24 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
43.5 |
二、社会保障和就业支出 |
15 |
3939.53 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、卫生健康支出 |
16 |
137.1 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、城乡社区支出 |
17 |
49.96 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、农林水支出 |
18 |
2.02 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
154.37 |
六、住房保障支出 |
19 |
15.03 |
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
4155.88 |
本年支出合计 |
22 |
4155.88 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
|
年初结转和结余 |
11 |
4.67 |
年末结转和结余 |
24 |
4.67 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
|
总计 |
13 |
4160.55 |
总计 |
26 |
4160.55 |
|
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
表2:收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:南宁市江南区民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,155.88 |
4,001.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
154.37 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
12.24 |
12.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
12.06 |
12.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
12.06 |
12.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,939.53 |
3,902.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.43 |
|
20802 |
民政管理事务 |
329.59 |
329.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
219.29 |
219.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
37.42 |
37.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
72.88 |
72.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
197.04 |
197.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
118.61 |
118.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
60.67 |
60.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
11.56 |
11.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
92.93 |
92.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
92.93 |
92.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
949.37 |
942.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.04 |
|
2081001 |
儿童福利 |
19.18 |
12.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.04 |
|
2081002 |
老年福利 |
930.19 |
930.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
304.65 |
304.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
304.65 |
304.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
1,416.92 |
1,416.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
610.96 |
610.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
805.95 |
805.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
30.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.39 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
30.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.39 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
499.83 |
499.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
102.21 |
102.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
397.62 |
397.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
10.11 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
86.51 |
86.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
85.57 |
85.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
137.10 |
20.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.95 |
|
21004 |
公共卫生 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.17 |
19.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
91.17 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.68 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
91.17 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.68 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
26.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.27 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
26.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.27 |
|
212 |
城乡社区支出 |
49.96 |
49.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
43.50 |
43.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
43.50 |
43.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
2129901 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3:支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:南宁市江南区民政局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,155.88 |
281.09 |
3,874.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
12.24 |
12.06 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
12.06 |
12.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
12.06 |
12.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,939.53 |
234.82 |
3,704.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
329.59 |
219.29 |
110.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
219.29 |
219.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
37.42 |
0.00 |
37.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
72.88 |
0.00 |
72.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
197.04 |
0.00 |
197.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
118.61 |
0.00 |
118.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
60.67 |
0.00 |
60.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
11.56 |
0.00 |
11.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
6.20 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
92.93 |
0.00 |
92.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
92.93 |
0.00 |
92.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
949.37 |
0.00 |
949.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
19.18 |
0.00 |
19.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
930.19 |
0.00 |
930.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
304.65 |
0.00 |
304.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
304.65 |
0.00 |
304.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
1,416.92 |
0.00 |
1,416.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
610.96 |
0.00 |
610.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
805.95 |
0.00 |
805.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
30.39 |
0.00 |
30.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
30.39 |
0.00 |
30.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
499.83 |
0.00 |
499.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
102.21 |
0.00 |
102.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
397.62 |
0.00 |
397.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
12.49 |
0.00 |
12.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
10.11 |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
86.51 |
0.00 |
86.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
85.57 |
0.00 |
85.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.49 |
0.20 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.49 |
0.20 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
137.10 |
19.17 |
117.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.17 |
19.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
91.17 |
0.00 |
91.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
91.17 |
0.00 |
91.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
26.27 |
0.00 |
26.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
26.27 |
0.00 |
26.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
49.96 |
0.00 |
49.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
43.50 |
0.00 |
43.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
43.50 |
0.00 |
43.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
2129901 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
表4:财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项
目 |
行次 |
金额 |
项
目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏
次 |
|
1 |
栏
次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
39584 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
12.24 |
12.24 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
43.5 |
二、社会保障和就业支出 |
16 |
3902.1 |
3902.1 |
|
|
|
3 |
|
三、卫生健康支出 |
17 |
20.15 |
20.15 |
|
|
|
4 |
|
四、城乡社区支出 |
18 |
49.96 |
6.45 |
43.5 |
|
|
5 |
|
五、农林水支出 |
19 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
6 |
|
六、住房保障支出 |
20 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
4001.5 |
本年支出合计 |
23 |
4001.5 |
3958 |
43.5 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
4001.5 |
总计 |
28 |
4001.5 |
3958 |
43.5 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:南宁市江南区民政局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,958.00 |
281.09 |
3,676.92 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
12.24 |
12.06 |
0.17 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
12.06 |
12.06 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
12.06 |
12.06 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
|
2013601 |
行政运行 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,902.10 |
234.82 |
3,667.28 |
|
20802 |
民政管理事务 |
329.59 |
219.29 |
110.29 |
|
2080201 |
行政运行 |
219.29 |
219.29 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
37.42 |
0.00 |
37.42 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
72.88 |
0.00 |
72.88 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
197.04 |
0.00 |
197.04 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
118.61 |
0.00 |
118.61 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
60.67 |
0.00 |
60.67 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
11.56 |
0.00 |
11.56 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
6.20 |
0.00 |
6.20 |
|
20809 |
退役安置 |
92.93 |
0.00 |
92.93 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
92.93 |
0.00 |
92.93 |
|
20810 |
社会福利 |
942.33 |
0.00 |
942.33 |
|
2081001 |
儿童福利 |
12.14 |
0.00 |
12.14 |
|
2081002 |
老年福利 |
930.19 |
0.00 |
930.19 |
|
20811 |
残疾人事业 |
304.65 |
0.00 |
304.65 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
304.65 |
0.00 |
304.65 |
|
20819 |
最低生活保障 |
1,416.92 |
0.00 |
1,416.92 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
610.96 |
0.00 |
610.96 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
805.95 |
0.00 |
805.95 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
499.83 |
0.00 |
499.83 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
102.21 |
0.00 |
102.21 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
397.62 |
0.00 |
397.62 |
|
20825 |
其他生活救助 |
12.49 |
0.00 |
12.49 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
10.11 |
0.00 |
10.11 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
86.51 |
0.00 |
86.51 |
|
2082804 |
拥军优属 |
85.57 |
0.00 |
85.57 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.49 |
0.20 |
4.29 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.49 |
0.20 |
4.29 |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.15 |
19.17 |
0.98 |
|
21004 |
公共卫生 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.17 |
19.17 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
0.49 |
0.00 |
0.49 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
0.49 |
0.00 |
0.49 |
|
212 |
城乡社区支出 |
6.45 |
0.00 |
6.45 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
|
2129901 |
2129901 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
|
213 |
农林水支出 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
|
21305 |
扶贫 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
254.56 |
302 |
商品和服务支出 |
26.38 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
108.98 |
30201 |
办公费 |
2.2 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
19.66 |
30202 |
印刷费 |
0.2 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
25.44 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
15.33 |
30206 |
电费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
1.8 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.75 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.81 |
30209 |
物业管理费 |
5.06 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.8 |
30211 |
差旅费 |
4.23 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.03 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
0.09 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50.75 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.14 |
30215 |
会议费 |
0.31 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0.14 |
30216 |
培训费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务招待费 |
0.17 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0.05 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
12.18 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
39999 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
254.7 |
公用经费合计 |
26.38 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
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公开07表 |
|
部门: |
|
|
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|
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|
|
单位:万元 |
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.17 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
43.5 |
43.5 |
0 |
43.5 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
43.5 |
43.5 |
0 |
43.5 |
0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
43.5 |
43.5 |
0 |
43.5 |
0 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0 |
43.5 |
43.5 |
0 |
43.5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分:江南区民政局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入4155.88万元,其中本年收入4155.88万元,较2018年度决算数减少2649.88万元,下降38.94%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入3958万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少1301.27万元,下降24.74%,主要原因是优抚及救灾业务分离,故收入减少。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入154.37万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数减少1390.28万元,下降90%,主要原因是去年列入其他收入的资金今年已列入公共财政预算。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余4.67万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2018年度决算数持平
(二)本部门2019年度总支出4155.88万元,其中本年支出4155.88万元,较2018年度决算数减少2649.88万元,下降38.94%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)12.24万元:主要用于发放外聘人员工资。较2018年度决算数增加12.13万元,增长110.27%,主要原因是发放外聘人员工资。
2.社会保障和就业(类)3939.53万元:主要用于城乡低保,农村五保,高龄津贴,优抚对象补助等保障经费的支出。较2018年度决算数减少557.1万元,下降12.39%,主要原因是优抚对象补贴由退役军人局发放。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)137.1万元:主要用城乡医疗救助的支出。较2018年度决算数减少107.82万元,下降44.02%,主要原因是医疗救助项目划归医保局。
4.城乡社区支出(类):49.96万元:主要用于村、社区服务用房建设经费,较2018年度决算数减少282.23万元,下降84.96%,主要原因是各建设项目进入收尾阶段。
5.农林水支出(类):2.02万元:主要用于扶贫支出,较2018年度决算数减少27.11万元,下降93.07%,主要原因是用于扶贫工作。
6.住房保障支出(类)15.03万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少3.37元,下降18.32%,主要原因是人员退休。
8.年末结转和结余4.67万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数持平。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
江南区民政局2019年度一般公共预算支出3958万元,较2018年度决算数减少710.71万元,下降15.22%。其中:基本支出281万元,项目支出3676.92万元。
江南区民政局2019年度一般公共预算支出年初预算为3292万元,支出决算为3958万元,完成年初预算的120.23%。
1.一般公共服务支出(类)12.24万元:主要用于发放外聘人员工资。
2.社会保障和就业(类)3902.1万元:主要用于城乡低保,农村五保,高龄津贴,优抚对象补助等保障经费的支出。
3.卫生健康支出(类)20.15万元:主要用城乡医疗救助的支出。
4.城乡社区支出(类):6.45万元:主要用于村、社区服务用房建设经费。
5.农林水支出(类):2.02万元:主要用于扶贫支出。
6.住房保障支出(类)15.03万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出281万元,支出具体情况如下:
工资福利支出254.56万元,完成年初预算的101.95%。主要原因是增加人员
(二)商品和服务支出26.38万元,完成年初预算的95.1%。主要原因是缩减办公经费
(三)对个人和家庭的补助支出0.14万元,主要原因是增加社保支出
四、2019年度政府性基金支出决算情况
江南区民政局2019年度政府性基金支出43.5万元,较2018年度决算数减少1530.9万元,下降97.24%。其中:基本支出0万元,项目支出43.5万元。
江南区民政局2019年度政府性基金支出年初预算为0
万元,支出决算为43.5万元。
(一)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为43.5万元,主要用于社区服务用房建设。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.17万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排江南区民政局机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。
公务接待费支出0.17万元,国内公务接待批次2次,人次17次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:公务接待费支出较2018年决算数增加0.07万元,增长70%,主要原因是:接待任务增加
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出26.38万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少1.36万元,降低4.9%。主要原因是:缩减办公经费。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购项目情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1516.05万元,占一般公共预算项目支出总额的46.05%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。
共组织对“农村特困供养金、购买居家养老服务经费、政府购买第三方服务对城乡低保救助等对象入户核查经费、高龄补助、”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出795.45万元,政府性基金预算支出0万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
—5—