目 录
第一部分:南宁市江南区明阳中学概况
一、部门概况
二、主要职能
第二部分:2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:南宁市江南区明阳中学概况及主要职能
一、学校概况
南宁市江南区明阳中学,创建于1971年,位于南宁市江南区吴圩镇光明南路92号,1999年合并了明阳糖厂等五厂矿联办的子弟学校,成为一所九年一贯制学校。目前校园占地面积58863.23平方米(88.295亩), 校舍建筑面积为13410平方米,学校各类教育教学设施完备,中小学各一栋教学楼,还有三栋学生公寓楼共120间,两栋教师周转房共60套,一栋综合楼,配备标准的功能室、实验仪器、器材,其中图书室藏书50000余册。有一个标准的足球场,体育运动场地面积为19135.92平方米,学校分初中部和小学部,共有30个班,初中部17个班,小学部13个班,在校学生人数1524人,教职工115人。专任教师87人,其中,取得中学高级教师职称4人,中级职称48人;研究生毕业2人,本科学历80人;南宁市教学骨干7人。
二、主要职能
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策,坚持正确的办学方向,实施九年义务教育,促进基础教育均衡发展及初中学历教育。
2、依法治校,保障素质教育的实施。
3、抓好教师队伍建设并组织开展教育教学、科学研究活动,促进学校教学质量不断提高。
第二部分:2019年度部门决算报表
此部分另附表格,详见附件:《南宁市江南区明阳中学2019年度部门决算公开附表》
第三部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入2085.88万元, 较2018年度决算数增加158.68 万元,增幅为8.23 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2085.88万元,占比100%。
2.事业收入 0万元,本年度无事业收入。
3.经营收入0万元,本部门无经营收入。
4.其他收入0万元,本部门本年度无其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元。
6.上年结转和结余15.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)本部门2019年度总支出2084.47万元,较2018年度决算数增加164.49万元,增幅为8.57 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)6.98 万元,占比0.33%,主要用于其他群众团体事务支出(工会费)和共产党事务支出。
2.教育支出(类)1632.01万元,占比78.3%,主要用于在职教职工工资福利支出、商品和服务性支出其他资本性支出。
3.社会保障和就业(类)234.59万元,占比11.25%,主要用于按国家规定发放的离退休人员(企留退)退休费、津补贴。
4. 医疗卫生与计划生育支出(类)118.83万元,占比5.7%,主要用于单位按规定为各职工缴纳的事业单位医疗、公务员医疗补助。
5.住房保障支出(类)92.06 万元,占比4.42%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
(三)年末结转和结余15.59万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
本部门2019 年度一般公共预算支出2084.47万元,较2018年度决算数增加164.49万元,增长8.57 %。其中:基本支出 1603.88万元,项目支出480.59万元。
本部门2019 年度一般公共预算支出年初预算为2084.47万元,支出决算为2084.47万元,完成年初预算的100 %。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 6.98万元,支出决算为6.98万元,完成年初预算的100 %,主要用于学校工会费及党支部的党建经费支出。。
(二)教育支出(类)年初预算为1632.01万元,支出决算为1632.01万元,完成年初预算的100 %,主要用于在职编内外职工工资福利、学校商品和服务性支出及其他资本性支出。
(三)社会保障和就业(类)年初预算为234.59万元,支出决算为234.59万元,完成年初预算的100 %,主要用于按国家规定发放的离退休人员(企留退)退休费、津补贴。
(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为118.83万元,支出决算为118.83万元,完成年初预算的100 %,主要用于单位按规定为各职工缴纳的事业单位医疗、公务员医疗补助。
(五)住房保障支出(类)年初预算为92.06万元,支出决算为92.06万元,完成年初预算的100 %,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(一)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1603.88 万元,支出具体情况如下:
1、工资福利支出1313.86万元,完成年初预算的100 %。
2、商品和服务支出148.19万元,完成年初预算的100 %。
3、对个人和家庭的补助支出57.4万元,完成年初预算的 100 %。
4、其他资本性支出84.43万元,完成年初预算的 100 %,其中:办公设备购置64.78万元、专用设备购置19.65万元。
(二)一般公共预算财政拨款项目支出480.59万元,主要用于管委会聘用的编外人员工资268.11万元,商品和服务支出0.22万元,其他资本性支出212.26万元(房屋建筑物购建143.69万元,办公设备购置13.29万元,大型修缮54.98万元,其他0.3万元)。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
本部门没有政府性基金收入的预算,也没有政府性基金安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门没有“三公”经费支出。
六、其他重要事项情况说明
本部门无特别重要事项说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
南宁市江南区明阳中学2019年度部门决算公开附表.xls