当前位置:首页-公开-信息公开目录-其他重点信息-财政预决算-部门决算-2018年部门决算-正文
中共南宁市江南区委党校2018年部门决算
来源:江南区委党校  作者:江南区委党校  时间:2019-09-05 11:27




中共南宁市江南区委党校


2018年部门决算










目    录

 

第一部分:党校概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:党校2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:党校2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:党校概况

一、主要职能及机构设置

党校主要职责是根据区委干部培训计划,培训轮训科级及以下党员领导干部和基层党员干部。

党校无内设机构和二层机构。

二、部门决算单位构成

2017部门决算单位构成为1个,即党校本级。


第二部分:江南区委党校 2018年度部门决算报表


1:收入支出决算总表









公开01




部门:江南区委党校





单位:万元




收入

支出




项   目

行次

决算数

项   目

行次

决算数




栏   次


1

栏   次


2




一、财政拨款收入

1

227.14

一、一般公共服务支出

14

     40.19




二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

15

0.00 




三、事业收入

3

0.00

三、教育支出

16

181.11




四、经营收入

4

0.00

四、社会保障和就业支出

17

        3.1




五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、医疗卫生与计划生育支出

18

       2.74




六、其他收入

6

                2.91

六、住房保障支出

19

2.91





7

 

……

20






8

 


21





本年收入合计

9

            230.05

本年支出合计

22





       用事业基金弥补收支差额

10

0.00

      结余分配

23

0.00




      年初结转和结余

11

0.00

      年末结转和结余

24

0.00





12

 


25





总计

13

            230.05

总计

26

230.05




注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。




2:收入决算表












公开02

部门:

江南区委党校








单位:万元

项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

230.05

227.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2.91

201

一般公共服务支出

40.19

40.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

40.19

40.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

 其他组织事务支出

40.19

40.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

181.11

181.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

181.11

181.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

 干部教育

181.11

181.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.07

3.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.07

3.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

 其他社会保障和就业支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.74

2.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.74

2.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公务员医疗补助

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.91

22102

住房改革支出

2.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.91

2210201

 住房公积金

2.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.91

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



3:支出决算表










公开03

部门:江南区委党校








单位:万元

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6


合计

230.05

43.74

186.31

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

40.19

0.00

40.19

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

40.19

0.00

40.19

0.00

0.00

0.00


2013299

 其他组织事务支出

40.19

0.00

40.19

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

181.11

35.00

146.12

0.00

0.00

0.00


20508

进修及培训

181.11

35.00

146.12

0.00

0.00

0.00


2050802

 干部教育

181.11

35.00

146.12

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

3.07

3.07

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.07

3.07

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

 其他社会保障和就业支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

2.74

2.74

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

2.74

2.74

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

 事业单位医疗

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

 公务员医疗补助

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

2.91

2.91

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

2.91

2.91

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

 住房公积金

2.91

2.91

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。




4:财政拨款收入支出决算总表








公开04

部门:江南区委党校







单位:万元

收入

支出

项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次


1

栏   次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

227.14

一、一般公共服务支出

14

40.19

40.19

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

15

0.00

0.00

0.00


3


三、教育支出

16

181.11

181.11

0.00


4


四、社会保障和就业支出

17

3.10

3.10

0.00


5


五、医疗卫生与计划生育支出

18

2.74

2.74

0.00


6


……

19





7



20




本年收入合计

8

227.14

本年支出合计

21

227.14

227.14

0.00

年初财政拨款结转和结余

9

0.00

年末财政拨款结转和结余

22

0.00

0.00

0.00

    一般公共预算财政拨款

10

0.00


23




      政府性基金预算财政拨款

11

0.00


24





12



25




总计

13

227.14

总计

26

227.14

227.14

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


5:一般公共预算财政拨款支出决算表

                 

                           

                         

                           

                                       

公开05

部门:江南区委党校





单位:万元

项   目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




201

一般公共服务支出

40.19

0.00

40.19

20132

组织事务

40.19

0.00

40.19

2013299

 其他组织事务支出

40.19

0.00

40.19

205

教育支出

181.11

35.00

146.12

20508

进修及培训

181.11

35.00

146.12

2050802

 干部教育

181.11

35.00

146.12

208

社会保障和就业支出

3.10

3.10

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.07

3.07

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.07

3.07

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.03

0.03

0.00

2089901

 其他社会保障和就业支出

0.03

0.03

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.74

2.74

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.74

2.74

0.00

2101102

 事业单位医疗

1.74

1.74

0.00

2101103

 公务员医疗补助

1.00

1.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。






6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06


部门:江南区委党校








单位:万元


经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数


301

工资福利支出

36.52

302

商品和服务支出

3.68

310

资本性支出

0.63


30101

基本工资

17.74

30201

办公费

0.27

31001

房屋建筑物购建

0.00


30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.63


30103

奖金

12.94

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00


30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险费

3.07

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.29

31008

物资储备

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

1.74

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

1.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00


30112

其他社会保障缴费

0.03

30211

差旅费

0.84

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00


30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30302

退休费

0.00

30217

公务招待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00


30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31204

费用补贴

0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

31299

其他对企业补助

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00


30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

2.28

31303

补充全国社会保障基金

0.00




 

30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




 

30299

其他商品和服务支出

0.00

39906

赠与

0.00





307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00





30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00





30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00





30703

国内债务发行费用

0.00







30704

国外债务发行费用

0.00





人员经费合计

36.52

公用经费合计

4.31


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

部门:江南区委党校











单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。




8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08

部门:江南区委党校








单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2.江南区委党校没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

               第三部分:党校2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入230.05万元,其中本年收入230.05万元, 较2017年度决算数增加30.25万元,增长15.14%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入227.14万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加27.34万元,增长13.68%,主要原因为工资标准提高以及追加了党校培训室建设项目。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元。

4.其他收入2.91万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加2.91万元,主要原因为城区财政调整单位职工住房公积金经费来源所致。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元。

(二)本部门2018年度总支出230.05万元,其中本年支出230.05万元, 较2017年度决算数增加30.25万元,增长15.14%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)40.19万元:主要用于党校培训室建设。较2017年度决算数增加39.89万元,增长132.97%,主要原因为优化党校培训环境,增加此项开支。

2.教育支出(类)181.11万元:主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项教育培训工作任务而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按城区统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费等日常公用经费支出;以及用于党代表履职能力提升培训、学习贯彻党的十九大精神专题轮训、党员发展对象培训等工作方面的支出。较2017年度决算数减少12.19万元,下降6.31%,主要原因为根据本年度工作任务调整培训内容和标准。

3.社会保障和就业支出(类)3.1万元:主要用于单位按规定比例计缴的职工养老保险和工伤保险。较2017年决算数增加0.77万元,增长33.05%主要原因为根据相关调薪政策提高人员工资标准,社保缴费基数随之相应调高。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)2.74万元:主要用于按规定比例计缴的本单位职工医疗保险和医疗补助。较2017年决算数增加1.41万元,增长106.02%主要原因为根据相关调薪政策提高人员工资标准,社保缴费基数随之相应调高。

5.住房保障支出(类)2.91万元:为按照国家政策规定向职工发放的住房公积金较2017年度决算数增加0.48万元,增长19.75%,主要原因为根据相关调薪政策提高人员工资标准,公积金缴费基数随之相应调高。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

党校2018 年度一般公共预算支出227.14万元,较2017年度决算数增加27.34万元,增长13.68%。其中:基本支出     40.83万元,项目支出186.31万元。

党校2018 年度一般公共预算支出年初预算为265.77万元,支出决算为227.14万元,完成年初预算的85.46%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为40.19万元。预决算差异原因为追加预算安排党校培训室建设项目。

1.组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为40.19万元,主要用于党校培训室建设。属于追加预算安排项目,年初无预算。

(二)教育支出(类)年初预算为255.05万元,支出决算为181.11万元,完成年初预算的71.01%。预决算差异原因为根据本年度工作任务调整培训内容和标准。

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)年初预算为255.05万元,支出决算为181.11万元,完成年初预算的71.01%。主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项教育培训工作任务而发生的支出。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为4.63万元,支出决算为3.1万元,完成年初预算的66.95%。预决算差异原因为根据实际发生数额调整单位养老保险和工伤保险。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)初预算为4.59万元,支出决算为3.07万元,完成年初预算66.88%。主要用于按规定比例计缴的职工基本养老保险。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)初预算为0.05万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算60%。主要用于按规定比例计缴的职工工伤保险。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)初预算为3.33万元,支出决算为2.74万元,完成预算的82.28%。预决算差异原因为根据实际发生数额调整单位医疗保险和医疗补助。

1. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)初预算为1.63万元,支出决算为1.74万元,完成预算的106.75%。主要用于按规定比例计缴的职工医疗保险。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)初预算为1.61万元,支出决算为1万元,完成年初预算的62.11%主要用于按规定比例计缴的职工公务员医疗补助。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出490.83元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出36.52万元,完成年初预算的108.53%。决算数大于预算数的主要原因为按政策标准提高人员工资。

(二)商品和服务支出4.31万元,完成年初预算的87.25%。决算数小于预算数的主要原因为强化财务管理,节约开支。

 四、2018年度政府性基金支出决算情况

党校2017年度政府性基金支出0万元。较2017年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出0元,年初预算0.5万元,比预算数减少0.5万元,与上年决算数持平,原因为认真贯彻落实中央关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化部门财务管理,狠抓各项制度的落实,未发生 “三公”经费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车购置支出与上年决算数持平。

公务用车运行支出0万元。2018年本部门公务用车保有量为1辆,由区委组织部统筹管理使用,其费用开支列入组织部预算经费中。全年运行费用0万元,占年初预算的0%,与上年决算数持平。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0 次,人次 0次,(境)外公务接待批次0次 ,人次0次。公务接待费支出0万元,与上年决算数持平。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出4.31万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少0.63万元,降低12.75 %。主要原因为本年度强化财务管理,狠抓各项制度的落实,节约开支。2017年增加1.12万元,增长35.11 %。主要原因为工作业务增加,与之相关的办公费、差旅费等开支也相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额21.85万元,其中:政府采购货物支出21.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对1个项目进行了绩效评价,对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金64.76万元,占一般公共预算项目支出总额的28.51%。绩效评价结果显示,此项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

“领导干部学习贯彻党的十九大精神专题轮训班经费”项目,年初预算80万元,实际支出64.76万元。完成341人领导干部的培训工作。通过系统学习,切实有效增强领导干部政治理念、思想修养,提升综合素质和管理能力。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中国共产党南宁市江南区委员会党校2018年部门决算报表.XLS


3



[关闭窗口]