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中共南宁市江南区委统战部2017年部门决算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2018-09-06 17:48

 

 

 

中共南宁市江南区委统战部

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:江南区委统战部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:江南区委统战部2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:江南区委统战部2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:中共江南区委统战部概况

一、主要职能

(一)贯彻中央关于统一战线的方针、政策和市委、区委的有关指示;研究统一战线的理论和政策,向区委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

(二)负责联络各民主党派、工商联和无党派代表人士,及时通报情况,反应他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项规定及对民主党派的方针政策;落实区委关于民主党派参政议政和民主监督的各项规定;支持、协助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

(三)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,做好台胞、台属的有关工作;联系海外有关社团及代表人士,管理台湾在野党、政治团体的来信来访工作。

(四)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物的队伍建设工作。

(五)负责联系海内外工商界社团和代表人士,开展经济领域的统战工作;调查研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策性的建议。

(六)负责联系和培养党外知识分子代表人物;调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议。

(七)负责开展海内外统一战线的宣传工作。

(八)负责指导乡镇、街道办党(工)委开展统战工作,协助做好统战干部的培训工作;协助政府各有关部门的统战工作;联系、指导工商联开展工作。

(九)联系城区民族宗教局开展工作。

(十)承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

中共江南区委统战部主管部门为中共南宁市江南区委员会,单位性质为党政群机关,无下属二层机构,无内设机构,部门决算由统战部一个单位构成;人员机构规格为正科级单位,核定编制人数3人,实有人员5名。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:江南区委统战部2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

185.94

一、一般公共服务支出

143.41

二、事业收入

 0

二、外交支出

0

三、事业单位经营收入

 0

三、国防支出

0

四、其他收入

 0

四、公共安全支出

0

 

 

五、教育支出

19.39

 

 

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

9.31

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.18

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

1.1

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

9.36

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

本年收入合计

185.94

本年支出合计

189.75

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 

 上年结转

 0

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

185.94

支出总计

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

185.94

185.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

139.59

139.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

139.50

139.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政运行

92.99

92.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

  一般行政管理事务

35.10

35.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

  其他统战事务支出

11.41

11.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

19.39

19.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

19.39

19.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

19.39

19.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9.31

9.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.31

9.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.31

9.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.18

7.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.18

7.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

3.21

3.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.36

9.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.36

9.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

9.36

9.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

189.75

122.66

67.09

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

143.41

96.80

46.60

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.09

0.00

0.09

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.09

0.00

0.09

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

143.32

96.80

46.51

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政运行

92.99

92.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

  一般行政管理事务

35.10

0.00

35.10

0.00

0.00

0.00

2013499

  其他统战事务支出

15.23

3.81

11.41

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

19.39

0.00

19.39

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

19.39

0.00

19.39

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

19.39

0.00

19.39

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9.31

9.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.31

9.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.31

9.31

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.18

7.18

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.18

7.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

3.21

3.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.10

0.00

1.10

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.10

0.00

1.10

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1.10

0.00

1.10

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.36

9.36

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.36

9.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

9.36

9.36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

185.94

一、一般公共服务支出

28

139.59

139.59

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

19.39

19.39

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

9.31

9.31

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

7.18

7.18

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

1.10

1.10

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

9.36

9.36

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

185.94

本年支出合计

49

185.94

185.94

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

185.94

总计

54

185.94

185.94

0.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

科目编码

科目名称

本年收入

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

4

5

6

7

8

9

合计

185.94

118.84

67.09

185.94

118.84

67.09

201

一般公共服务支出

139.59

92.99

46.60

139.59

92.99

46.60

20132

组织事务

0.09

0.00

0.09

0.09

0.00

0.09

2013202

  一般行政管理事务

0.09

0.00

0.09

0.09

0.00

0.09

20134

统战事务

139.50

92.99

46.51

139.50

92.99

46.51

2013401

  行政运行

92.99

92.99

0.00

92.99

92.99

0.00

2013402

  一般行政管理事务

35.10

0.00

35.10

35.10

0.00

35.10

2013499

  其他统战事务支出

11.41

0.00

11.41

11.41

0.00

11.41

205

教育支出

19.39

0.00

19.39

19.39

0.00

19.39

20508

进修及培训

19.39

0.00

19.39

19.39

0.00

19.39

2050802

  干部教育

19.39

0.00

19.39

19.39

0.00

19.39

208

社会保障和就业支出

9.31

9.31

0.00

9.31

9.31

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.31

9.31

0.00

9.31

9.31

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.31

9.31

0.00

9.31

9.31

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.18

7.18

0.00

7.18

7.18

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.18

7.18

0.00

7.18

7.18

0.00

2101101

  行政单位医疗

3.21

3.21

0.00

3.21

3.21

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3.97

3.97

0.00

3.97

3.97

0.00

213

农林水支出

1.10

0.00

1.10

1.10

0.00

1.10

21305

扶贫

1.10

0.00

1.10

1.10

0.00

1.10

2130599

  其他扶贫支出

1.10

0.00

1.10

1.10

0.00

1.10

221

住房保障支出

9.36

9.36

0.00

9.36

9.36

0.00

22102

住房改革支出

9.36

9.36

0.00

9.36

9.36

0.00

2210201

  住房公积金

9.36

9.36

0.00

9.36

9.36

0.00

单位:万元

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

95.85

302

商品和服务支出

13.44

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

27.27

30201

办公费

2.20

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

26.86

30202

印刷费

0.05

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

22.54

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

7.18

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.08

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.31

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

2.61

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

9.55

30211

差旅费

1.90

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修()

0.15

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.07

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.57

31020

产权参股

0.00

30305

9.36

0.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.40

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.08

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.21

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

9.36

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.72

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用